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老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师

2025-12-16 20:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 20:22

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-16 20:27

您 好,、应收3180000,应付3000000,先抵销3000000。 借应付账款3000000,贷应收账款3000000。 抵销后应收余额=3180000-3000000=180000。 2、协调后对方不付180000,属债务重组损失,不是收入。 借营业外支出180000,贷应收账款180000。 3、税务上该180000可作为资产损失,凭抵销及豁免协议等资料,申报税前扣除。

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快账用户9811 追问 2025-12-16 20:29

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-16 20:29

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~

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2025-12-16
同学,你好 有发票吗?
2021-07-26
这个最好同时启用应收、应付账款核算
2019-12-02
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
您好 请问剩余20万是股东一个朋友支付给付供应商的 有支付凭证么? 私底你们还的有手续吗?
2022-07-09
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