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老师,以前年度已抵扣的进项票,今年税务局要求进项税额转出,一般纳税人,是小企业会计准则,这个事情账务处理分录应该怎么写啊,完整的分录

2025-12-17 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 09:09

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户7042 追问 2025-12-17 09:19

成本科目不用管吗?截图是我同事10月份对这笔转出写的分录,你看下是不是写错了,他这笔分录,导致我11月财务系统上自动结转的未交增值税减少了两万多,我11月销项30万,进项17万,申报增值税实际缴款了13万,但是10月份财务的那笔进项税额转出分录,我11月进项税额转出借方余额两万多,11月财务系统结转未交增值税是13万-进项税额转出2万多了,这样对不上申报的增值税款

成本科目不用管吗?截图是我同事10月份对这笔转出写的分录,你看下是不是写错了,他这笔分录,导致我11月财务系统上自动结转的未交增值税减少了两万多,我11月销项30万,进项17万,申报增值税实际缴款了13万,但是10月份财务的那笔进项税额转出分录,我11月进项税额转出借方余额两万多,11月财务系统结转未交增值税是13万-进项税额转出2万多了,这样对不上申报的增值税款
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齐红老师 解答 2025-12-17 09:20

那个成本费用是真实发生的不管他,不能税前扣除,当年的汇算做纳税调增

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快账用户7042 追问 2025-12-17 09:29

那我是不是把他这两笔分录红冲,写你说的那笔分录就好

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:32

是的,只写一笔进项转出的分录就行。不调整成本

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快账用户7042 追问 2025-12-17 09:40

好的,那纳税调增是怎么个调法呀,调哪个科目

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:40

在105000表对应的成本项目纳税调增

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您好,直接用未分配利润
2021-11-10
您好同学 借以前年度损益调整 9 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)9 借应交税费-应交所得税 2.25 贷以前年度损益调整 2.25(9*25%=2.25) 借利润分配-未分配利润6.75 贷以前年度损益调整6.75(9-2.25=6.75)
2023-12-07
您好,这个的话,是这样的  借  应付账款  贷 以前年度损益调整   应交税费 应交增值税 进项税额转出  借 未分配利润  贷  以前年度损益调整 
2023-12-07
借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
2022-11-22
同学,你好 借:利润分配-未分配利润  贷:应交税费-应交增值税( 进项税转出) 贷:银行存款
2023-10-04
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