您好,这种直接计入这个科目就可以,申报个税

老师,我想问一下,我们有一批临时工人要发二个月的工资,需要怎么做,要不要弄个临时用工合同,申报个税?这批人都是在建厂房的人工费,在建厂房是外包别人包工包料承包方式。
老师你好,我们是个人独自企业,砌的新厂房,老板告诉我说是扩建厂房,开的工程票全是老厂开票资料,做的在建工程全是老厂账上,昨天有告诉我说新的厂房重新起的什么有限公司?说老厂投资40%股份到新的有限公司里面,现在办新厂房产证,从老厂转账到新厂上办房产证钱?请问老师,新厂公司固定资产就没有,因为在建工程做到老厂里面啦?请问老师,新厂公司账怎么做呀??
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
老师好,请教一下工厂意外着火了,三个钢结构的厂房都着了,想问一下还要从新盖彩钢厂房,这属于从新盖还是属于翻新维修,所有的费用做在建工程,转到原固定资产原值吗?继续提折旧对吗?原值增加了的话房产税的计税基数也增加了,房产税就要多交了是吧?这种情况应该怎么处理呀?
老师,①我们新公司厂房盖好了,马上投入生产,但没有办理房本,需要从在建工程转入固定资产吗?②购入2种煤,机器加工、配比后再销售出去,按制造业账务处理吗,具体怎么做分录??
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
假如一人一万就是按劳务所得10000×80%×20%=1600这么报?
是的,是的,就是这样的
工资条有啥需要注意的么,写不写身份证号
这个不需要写,这个按公司要求来就行,没有硬性要求
个税申报劳务报酬时候需要身份证号吗
要的,这个要身份证号码的
老板不想负担税费农民工也不想,有啥办法不
你不申报,就没法抵税,你可以按工资申报,这样税费少些
那得签个合同吧,会不会还涉及到交社保的问题
是 长期的还是短期的?