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找家权老师,我就是用表格列25年付款出来了,25收到发票也列,,然后我用了发票不是25年的也列出来了,

2025-12-17 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 17:01

按我说的分录,分暂估,开票户,暂估统计来货情况,开票户统计开票和付款情况,就能清楚知道哪些货没有来发票

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快账用户9209 追问 2025-12-17 17:08

老师,我现在突然想起,我找对方开发票,我问之前的还有没开的发票吗?他说有,所以对方把25年之前所有没开的发票,都开过来了。相当于我25年有些月份用前面的发票做进项了。对方怎么开得这么多发票给我呢?

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齐红老师 解答 2025-12-17 17:12

他是补开的以前的发票,

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快账用户9209 追问 2025-12-17 18:16

那就算补开,也应该慢慢减少才对,而不是增加了,从97+到174万,怎么理解呢?

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快账用户9209 追问 2025-12-17 18:26

25年我做法是比如,11月付款了我先记账10万,12月对方发账单给我是确认已发货出库的9万,如果没出库的放在下个月也没问题,对好账 就让对方开发票9万给我,因为付款了但没有出库就没有账单。

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齐红老师 解答 2025-12-17 19:55

补开发票你看重复记账没?意思是暂估的时候已经做账,补开的时候没有冲暂估

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可以的,不需要调整。
2024-12-23
你好,当时成本暂估的时候怎么做的?借,主营业务成本。贷,应付账款吗?是的话,借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润96000。借,利润分配,未分配利润。贷,应付账款96000。
2025-05-30
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-30
你暂估的是主营业务成本,它减少不了库存。红冲的时候,借应付账款,人工贷,以前年度损益调整。 然后今年的材料发票,借原材料贷应付账款, 借以前年度损益调整,贷原材料。
2025-10-16
你好同学,首先你要和对方签个代付协议,还有对方帮你代付的20万,你让对方开票开给你的公司,你帮他们垫付的25万发票,你让他们开对方的公司发票,不然你们公司帐做不平的。 1.对方帮我们代付20万 借:主营业务成本 -暂估 20 贷:其他应付款, 20 他从我们账户转走了10万,同时我们帮他也代付了25万收到了专用发票25万 借:其他应付款10 贷银行存款 10 借:其他应付款 25 贷 银行存款 25 如果让他打款进来那就是实际我们收到15万 借银行存款15 贷其他应付款15
2022-06-21
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