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上星期税局来我公司查看18年的几张运输发票,这几张运输发票和运输合同是驾驶员带过来,合同注明打款账号的驾驶员的账号,当时我们就付款给驾驶员了,税局的说这家运输公司开的这几张发票是虚开的,叫我们调整18年所得税年报,增减销售成本,补交税款和滞纳金,然后叫司机开发票,开的发票进今年的成本,现在已经调整的18年的年报了,税款也补交了,拉货师傅到税务局代开来的发票也不知道如何做账务处理?老师 ,麻烦看一下
老师,我想问下,就比如24年有运费10万,但是发票没进来,我做进成本了,显示今年利润是20万,如果25年汇算清缴时候10万运费发票还是进不来,我要纳税调增补这10万的所得税,那我想问下,24年的利润还是20万吗,还是说利润成30万了
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
老师,我们今天有人开进来一张运输发票96000元的,还有陶粒的成本票,因为之前24年运输费做了暂估38万了,然后成本票也不够,老板说这些发票当作是24年的发票,汇算清缴用,可是这是25年开的了,做账也是25年的,怎么搞啊?直接报税的时候调整就行了吗?25开的这两张正常做25年的费用和成本吗?
老师,我们今天有人开进来一张运输发票96000元的,还有陶粒的成本票,因为之前24年运输费做了暂估38万了,然后成本票也不够,老板说这些发票当作是24年的发票,汇算清缴用,可是这是25年开的了,做账也是25年的,怎么搞啊?直接报税的时候调整就行了吗?25开的这两张正常做25年的费用和成本吗?
老师,12月货物出口未开具发票,1月份补开发票,汇率用哪个时间段的?
小规模纳税人年销售500万内,这个500万可以在任何月份开票?增值税可以1和3?所得税能核定吗?所得税不能核定的话,所得税税率是多少?
个体户升为小规模纳税人后,除了每个季度不能享受30万元的增值税免征外所得税也不能核定了吗?
我们给别人借款 按照视同利息收增值税 还是别人给我们借款视同按照利息收增值税
开具发票时对方提供的开票信息中的单位名称是变更前的名称,可以给开吗?
老师,老板问了个问题我一时不知怎么算的,你帮我捋捋呢,收入减支出等于利润100万,老板利润100万不对借款里有50万,折旧还有20万,都只有70万,怎么利润还有100万,他说成本费用都拿出去了啊,只有50万没拿来,是我哪里做错了,还是老板的理解不对
我司从对公账户把房租给了A个人,房子是B公司的,A是B房子的委托人,应该谁给我司开房租票
老师您好劳务公司最大的隐患是什么
老师这个月的出口汇率根据新政策,是用1.5号还是2025.12.31的汇率开出口发票
付收购稻谷款,码单全是复印件,先付款,然后送原件来可以吗?
您好,您的想法是对的,权责发生制。2025 年发票若属 2024 年业务,需用 “以前年度损益调整” 追溯调整 2024 年账,不能直接入 2025 年账。2024 年暂估的 38 万运输费,若 5 月 31 日前拿到发票(如 9.6 万),可更正 2024 年汇算清缴扣除,否则需调增。2025 年发票若属当年业务,正常入 2025 年账并扣除,跨期计入 2024 年有税务风险。