借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

老师 个体工商户之前没做账,现在补账,像实际20年的费用,但是发票开到了21年,但是费用也没算到22年,算到21年了,做账时怎么做比较合理呢
老师你好,我想问下,公司假如在21年有一笔货物销售,已收到货款,但是在22年3月才向采购方开具增值税专用发票,那么这笔业务应该是作为21年的业务做企业所得税汇算清缴呢,还是按开票时间算在22年的收入呢
请问老师 21至22年公司研发了一款产品 申请了5万的补助 这个月补助5万才下来 现在科技局就要求提供凭证和发票 要求专款专用 可是我做账时没有按照专款专用做账 怎么办
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
请问老师我刚去一家公司上班,这企业有很多以前年度的报关单没有开出口发票跟做退税,现在23年,20年,21年22年的都有,有些是出口发票没有开,有的是没有进项发票,那么补开出口发票怎么做账呢? 找供应商补开发票来退税,怎么做分录呢