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老师,我问下21年销货款,增值税专用发票没做进去,现在补做,是怎么做呢

2025-12-17 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-17 17:05

借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

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借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2025-12-17
你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?
2023-03-23
你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 这个是补计提所得税 和缴纳的分录 ; 你说的冲管理费用 ; 意思 你们是货物盘盈了 是吗
2021-07-14
你好,现在补上之前这些钱都是用在哪里的?
2022-11-18
你好,按折扣后的金额做收入和税金就行
2023-11-30
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职称:注册会计师,税务师

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