你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?

老会计做2021年的无票收入的会计分录写成 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 这个科目是错的 我现在接着做2022年的账 我要怎么调整呢
老师,我自查补正交税,补的21年的无票收入,交了增值税和所得税怎么入账
现在调整21年无票收入,也补交税款了,这个分录怎么做?
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
补缴2022年的无票收入,增值税怎么做会计分录
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
推广费,发票开技术服务费,那做账算广告费吗?
您好,老师,我想问一下,企业与企业之间转让股权,怎么算税,有相关的政策文件吗
你好老师,我们公司是一般纳税人,给对方公司开票开普通发票 开普通发票还用进项票抵扣吗?如果抵扣的话开的普票可以用进项票专票抵扣吗?
税务首次预期步伐是指只要是首次就不罚,还是首次,但是逾期了半年之后还是要罚。
没有开具,才刚补交了21年的无票收入增值税,我现在怎么红冲?
你好,既然没有针对这个无票收入开具发票,就不应当红冲无票收入的
那我这个税是白交了吗?那我的账要怎么做,税务局要求补交,调整了收入,这个收入因为没开发票,要计入无票收入缴纳增值税。那我的账要怎么调整
你好,没有白交。如果之后针对这个无票收入开具了发票,是不需要再次纳税的。 之前你做的无票收入分录是?
我之前没做,现在补录呢,那我针对这个无票收入开具发票的时候正常开具吗?会计分录分别怎么做?
你好,无票收入分录是 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 补交的税款分录 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
那我针对这个无票收入开具发票时怎么开具。怎么做账
你好,根据实现收入情况,开具发票。 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录
那这个开具的发票不是要交增值税吗?
你好,之前已经做了无票收入缴纳了增值税,后面开具发票是不需要再次纳税的
发票票面上不是有税额吗?怎么不用交,我不懂?麻烦老师在说一下
你好,发票票面上是有税额 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录 这个过程税额刚好抵消了
老师,我们是建筑公司,471万的成本,相应的多少收入是合适的?
你好,471万的成本,相应的多少收入是合适(这个是没有一个统一标准的 )
大概多少合适,现在我们收入是220万,,税务局说成本大于收入要调整年报,这个收入大概调整到多少合适?
你好,471万的成本,收入在550万到800万左右,仅供参考
老师这个比例怎么算的?
你好,这个是没有一个统一标准的 ,没有具体比例的计算公式