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老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?

2023-03-23 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 16:09

你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:11

没有开具,才刚补交了21年的无票收入增值税,我现在怎么红冲?

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:12

你好,既然没有针对这个无票收入开具发票,就不应当红冲无票收入的 

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:15

那我这个税是白交了吗?那我的账要怎么做,税务局要求补交,调整了收入,这个收入因为没开发票,要计入无票收入缴纳增值税。那我的账要怎么调整

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:16

你好,没有白交。如果之后针对这个无票收入开具了发票,是不需要再次纳税的。 之前你做的无票收入分录是? 

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:18

我之前没做,现在补录呢,那我针对这个无票收入开具发票的时候正常开具吗?会计分录分别怎么做?

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:19

你好,无票收入分录是 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 补交的税款分录  借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:21

那我针对这个无票收入开具发票时怎么开具。怎么做账

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:21

你好,根据实现收入情况,开具发票。 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录 

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:23

那这个开具的发票不是要交增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:23

你好,之前已经做了无票收入缴纳了增值税,后面开具发票是不需要再次纳税的

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:24

发票票面上不是有税额吗?怎么不用交,我不懂?麻烦老师在说一下

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:25

你好,发票票面上是有税额 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录  这个过程税额刚好抵消了 

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:28

老师,我们是建筑公司,471万的成本,相应的多少收入是合适的?

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:29

你好,471万的成本,相应的多少收入是合适(这个是没有一个统一标准的 )

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:30

大概多少合适,现在我们收入是220万,,税务局说成本大于收入要调整年报,这个收入大概调整到多少合适?

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:32

你好,471万的成本,收入在550万到800万左右,仅供参考 

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快账用户2948 追问 2023-03-23 16:44

老师这个比例怎么算的?

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齐红老师 解答 2023-03-23 16:45

你好,这个是没有一个统一标准的 ,没有具体比例的计算公式

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你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?
2023-03-23
你好 借:预收账款等科目  ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应交税费—增值税,贷:银行存款 
2023-03-14
你好,增值税申报的时候,你申报的2023年还是21年。
2024-06-18
您好,增值税都是在23年交的,交了2次,退增值税分录也是在24年(因为钱是实际退在24年银行流水里,这个分录也没有损益科目) 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
2024-06-18
你好;  你是什么准则的; 你无票收入收款了吗; 好判断怎么处理   
2022-10-28
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