你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?

老会计做2021年的无票收入的会计分录写成 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 这个科目是错的 我现在接着做2022年的账 我要怎么调整呢
老师,我自查补正交税,补的21年的无票收入,交了增值税和所得税怎么入账
现在调整21年无票收入,也补交税款了,这个分录怎么做?
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
我们在今年3月份补申报了2022年的未开票收入10万,然后补交了增值税及附加税,请问一下补申报的收入怎么做会计分录,补交的增值税及附加税怎么写会计分录
团体意外险公司承担120元、个人承担288元,进项发票,且个人承担部分在本月工资中扣回”怎么入账,分录怎么写呢
问一下,我们的开发商在22年12月给我们公司开了一张房款的发票500多万,单价10423元,当时活干完了,但是没有过户,现在开发商说是把这样发票冲红,重新给我们开两张发票,一张是单价8000多的房款,还有一张是单价2000多的装修款,这样是否可以让对方开,当时开的发票税额已经勾选认证,对我们是否合适
建筑服务 劳务费 现在开发票有最新规定了吗 不能这样开了吗
室内装饰装修新的开票大类中应该选哪个
被统计局抽查质量 核查2026年1-3月产值营收,2025年年报营收利润及战新。。需提发票及开票明细通过开票系统导出,我这里面有房租和对房租客户的电费。需要剔除出来吗
老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元,税务那边说要修改报表,是修改哪个报表呢?
公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金,目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗?后面怎样走账
工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费
清理账户,现在资产负债表的未分配利润-80万,留抵5万,现在把其他应收款转收入,还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万,我想问下未分配利润是负数,所得数还用交吗
老师你好,同一个公司,1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类,需要调自己的账吗?如果不需要调账,具体怎么操作麻烦老师详细解答一下,2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等,利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等,这些问题我先从那入手?麻烦老师了
没有开具,才刚补交了21年的无票收入增值税,我现在怎么红冲?
你好,既然没有针对这个无票收入开具发票,就不应当红冲无票收入的
那我这个税是白交了吗?那我的账要怎么做,税务局要求补交,调整了收入,这个收入因为没开发票,要计入无票收入缴纳增值税。那我的账要怎么调整
你好,没有白交。如果之后针对这个无票收入开具了发票,是不需要再次纳税的。 之前你做的无票收入分录是?
我之前没做,现在补录呢,那我针对这个无票收入开具发票的时候正常开具吗?会计分录分别怎么做?
你好,无票收入分录是 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 补交的税款分录 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
那我针对这个无票收入开具发票时怎么开具。怎么做账
你好,根据实现收入情况,开具发票。 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录
那这个开具的发票不是要交增值税吗?
你好,之前已经做了无票收入缴纳了增值税,后面开具发票是不需要再次纳税的
发票票面上不是有税额吗?怎么不用交,我不懂?麻烦老师在说一下
你好,发票票面上是有税额 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录 这个过程税额刚好抵消了
老师,我们是建筑公司,471万的成本,相应的多少收入是合适的?
你好,471万的成本,相应的多少收入是合适(这个是没有一个统一标准的 )
大概多少合适,现在我们收入是220万,,税务局说成本大于收入要调整年报,这个收入大概调整到多少合适?
你好,471万的成本,收入在550万到800万左右,仅供参考
老师这个比例怎么算的?
你好,这个是没有一个统一标准的 ,没有具体比例的计算公式