你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?
老会计做2021年的无票收入的会计分录写成 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 这个科目是错的 我现在接着做2022年的账 我要怎么调整呢
老师,我自查补正交税,补的21年的无票收入,交了增值税和所得税怎么入账
现在调整21年无票收入,也补交税款了,这个分录怎么做?
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
补缴2022年的无票收入,增值税怎么做会计分录
餐饮行业个体工商户怎么做账,本人零基础,老板需要核算清楚成本,利润等,请问开始怎么做
你好老师,请问个人独资企业与个体工商户报税方式一样吗
注销前,租房保证金40万抵了房租了,怎么做账务处理?
老师,请问没有发票先付出货款怎么做分录
老师,我想问下,小规模纳税人如果开了发票不超过30万,到了月度末这个增值税要不要结转,
老师,10月季度所得税新增的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬该如何取数?我们公司是9月计提8月工资,发放8月工资的
老师,员工去培训的机票当时没出票,来回的路费直接走流水证明报销了,之后出现台风回来的航班取消了换了一张更贵的机票,之前那个报销单怎么处理呢?
个体户开票报税流程是什么
请问老师最近社保基数调整,补缴社保费用,员工部分的费用和凭证分别应该怎么处理呢
老师单位缴纳取暖费收到发票 备注栏 备注了别的公司名字 开票名头是A公司 但是备注的B公司这样的可以吗
没有开具,才刚补交了21年的无票收入增值税,我现在怎么红冲?
你好,既然没有针对这个无票收入开具发票,就不应当红冲无票收入的
那我这个税是白交了吗?那我的账要怎么做,税务局要求补交,调整了收入,这个收入因为没开发票,要计入无票收入缴纳增值税。那我的账要怎么调整
你好,没有白交。如果之后针对这个无票收入开具了发票,是不需要再次纳税的。 之前你做的无票收入分录是?
我之前没做,现在补录呢,那我针对这个无票收入开具发票的时候正常开具吗?会计分录分别怎么做?
你好,无票收入分录是 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 补交的税款分录 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
那我针对这个无票收入开具发票时怎么开具。怎么做账
你好,根据实现收入情况,开具发票。 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录
那这个开具的发票不是要交增值税吗?
你好,之前已经做了无票收入缴纳了增值税,后面开具发票是不需要再次纳税的
发票票面上不是有税额吗?怎么不用交,我不懂?麻烦老师在说一下
你好,发票票面上是有税额 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录 这个过程税额刚好抵消了
老师,我们是建筑公司,471万的成本,相应的多少收入是合适的?
你好,471万的成本,相应的多少收入是合适(这个是没有一个统一标准的 )
大概多少合适,现在我们收入是220万,,税务局说成本大于收入要调整年报,这个收入大概调整到多少合适?
你好,471万的成本,收入在550万到800万左右,仅供参考
老师这个比例怎么算的?
你好,这个是没有一个统一标准的 ,没有具体比例的计算公式