你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?
老会计做2021年的无票收入的会计分录写成 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 这个科目是错的 我现在接着做2022年的账 我要怎么调整呢
老师,我自查补正交税,补的21年的无票收入,交了增值税和所得税怎么入账
现在调整21年无票收入,也补交税款了,这个分录怎么做?
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
补缴2022年的无票收入,增值税怎么做会计分录
老师房产税和契税是咋算的。
请问老师,公司要注销,在填第三季度报表和年度报表时数据是填清算完,资产负债都为零的数吗
怎么自己查海运提单,海运提单的货物名称货物收发货人怎么在网站上查
公司采购一批大米,到货后发现有破损,供应商答应做破损赔偿然后开了发票给我公司,实际上又不通过转账退回赔偿金额,在下次采购大米时做优惠抵消了,老师,这个怎么做账
个体户如果当月没发生经济业务,需要做账吗?
老师您好,出口方式CIF,开票换算为FOB人民币开,请问如CIF总价2000-关单的运费保费吗?还是按实际支付给货代公司全部国际费用呢?
小规模纳税人,季度开35万专票,税费咋算,专票税率1%,35✕0.01+35✕0.01?
老师,画圈的坏账损失✖️40%,什么意思?40%是10日内交付的啊,为啥是坏账损失呢。
老师,下午好!当月购入原材料,当月没有收到发票,是不是要记到暂估入库?当月销售商品,当月没有开票,是不是等开发票的当月确认收入
在建工程转资,公摊费用怎么分,分摊基数怎么算
没有开具,才刚补交了21年的无票收入增值税,我现在怎么红冲?
你好,既然没有针对这个无票收入开具发票,就不应当红冲无票收入的
那我这个税是白交了吗?那我的账要怎么做,税务局要求补交,调整了收入,这个收入因为没开发票,要计入无票收入缴纳增值税。那我的账要怎么调整
你好,没有白交。如果之后针对这个无票收入开具了发票,是不需要再次纳税的。 之前你做的无票收入分录是?
我之前没做,现在补录呢,那我针对这个无票收入开具发票的时候正常开具吗?会计分录分别怎么做?
你好,无票收入分录是 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 补交的税款分录 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
那我针对这个无票收入开具发票时怎么开具。怎么做账
你好,根据实现收入情况,开具发票。 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录
那这个开具的发票不是要交增值税吗?
你好,之前已经做了无票收入缴纳了增值税,后面开具发票是不需要再次纳税的
发票票面上不是有税额吗?怎么不用交,我不懂?麻烦老师在说一下
你好,发票票面上是有税额 先把之前的无票收入分录红冲,然后根据发票开具情况做收入分录 这个过程税额刚好抵消了
老师,我们是建筑公司,471万的成本,相应的多少收入是合适的?
你好,471万的成本,相应的多少收入是合适(这个是没有一个统一标准的 )
大概多少合适,现在我们收入是220万,,税务局说成本大于收入要调整年报,这个收入大概调整到多少合适?
你好,471万的成本,收入在550万到800万左右,仅供参考
老师这个比例怎么算的?
你好,这个是没有一个统一标准的 ,没有具体比例的计算公式