你好,可按福利费处理

老师你好!我们公司是一般纳税人,然后3月份又注册了一个小规模纳税人的公司,在4月份用小规模纳税人开了60万专票出去,还支付了几笔业务,这个业务是一般纳税人公司的业务,请问老师这两个公司的财务报表怎样做?
老师你好,A公司租入B公司的办公室办公使用,并将部分办公室租出去给C公司办公使用。 开票: 已知: B公司给A公司开(经营租赁-租赁费)发票和(企业管理服务-市场推广服务费)发票 请问: A公司可以给c公司开经营租赁发票吗?A公司经营范围有【非住房房地产租赁】这块。另外,开具企业管理服务发票需要什么样的经营范围?
老师,我们国内公司经营范围有旅游招徕服务,现在帮客户在携程上预定国外的酒店,那我给客户支付出去的这笔费用,携程给开具的国外形式发票可以入账抵扣收入的吗?是否还需要自己做代扣代缴?
老师,我们是旅游行业,一般纳税人,我们属于旅游分包方,打个比方就是一家旅游公司A报价10000给我们做(A公司一般纳税人),我们实际总成本支出8000(职工的团费成本+2个家属的团费成本),A公司给我们做的这个团是职工团,其中团里另外有2个家属A公司是不收取团费的,A公司让2个家属的团费个人扫码合计1500给了我们的公司(职工团费是全部回款给A公司),我们单独针对这个1500的不用开票的收入,在申报时,申报表可以做差额征税吗?如果不能在申报时做差额征税,那我给A公司开票是要开10000+1500-差额8000去开票吗
国内公司替国外公司收国内客户代理费,发票已开,收入已确认,款项已支付给国外。目前公司有这笔收入,没有对应成本,如果让国外公司给形式发票加合同,需要代扣国外增值税,服务费税率6%,还有附加,如果不要,国内公司就去缴纳企业所得税,一般纳税人符合小微企业条件,税率是5%,这样国内缴纳的税比代缴国外的税低一些?(不考虑代缴国外企业所得)这样国内企业有风险吗?找其他办法如成本涉及的风险点也多吧?还有其他办法吗?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
这个涉及什么税吗?
有发票 ,不涉及个税
闺女也不是公司的一员,这样说通吗?
所以才按福利费进行处理