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老师,我们是旅游行业,一般纳税人,我们属于旅游分包方,打个比方就是一家旅游公司A报价10000给我们做(A公司一般纳税人),我们实际总成本支出8000(职工的团费成本+2个家属的团费成本),A公司给我们做的这个团是职工团,其中团里另外有2个家属A公司是不收取团费的,A公司让2个家属的团费个人扫码合计1500给了我们的公司(职工团费是全部回款给A公司),我们单独针对这个1500的不用开票的收入,在申报时,申报表可以做差额征税吗?如果不能在申报时做差额征税,那我给A公司开票是要开10000+1500-差额8000去开票吗

2024-10-30 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-30 14:14

您好,这个的话,申报表现在是不能做差额的,这个开票是要10000%2B1500-差额8000  就行

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快账用户9725 追问 2024-10-30 14:18

那我这个10000+1500-8000 也是只能开普票是吧

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齐红老师 解答 2024-10-30 14:20

嗯对,开普票的这个是要求

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