您好,这个直接对冲就可以

老师有个客户同时也是供应商,现在客户提出他卖给我们的材料写个互抵函双方盖章签字,这样他实际支付给我的货款就是扣除互抵函后的金额,请问互抵函部分的金额我怎么做账呢?
老师,想问问,客户把我们装货的胶框搞丢了,然后我们要客户赔款,客户要我们胶框发票给他才给赔款,然后呢,我们让厂家开票给客户,客户把钱转给厂家,相当于客户买胶框赔给我们,但是呢我们领导又说让厂家先把那笔款转给我们的供应商,然后供应商这边给我们送货了,有一部分货就以赠送的方式送货给我们,抵扣这个款
,生产过程中有原料报废的,这个是供应商需赔偿),我需要在当期成本核算表内减掉这笔损失金额吗?要核算到当期的单个合格产品内吗?求指点一下,判定过的报废产品,后续又销售给客户,怎么记账处理
我们供应商和客户是同一家,请问可以合并互抵么?需要准备什么资料么?
请问下我们领导要我另外出一个利润表,逻辑是一个月的客户对账收入减整月的供应商对账采购金额再当月实际支付出去的钱(包含工资运费啥的剔除对账供应商货款)。这个表能对吗
老师好,建筑工程公司,刚接手,公司很多项目.3月份2个项目开票了,但是在勾选抵扣进项的时候,没有对应项目成本发票勾选了,还有结账成本也没有按对应项目结账成本,这个怎么办呢?
老师,用速达软件导出账套,可以导出“科目信息表?流程操作?就是实现 账套里使用的科目的表叫什么名字?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
不用申请吗?
你是指申请你们领导吗,这个看公司制度就可以
好的,谢谢!
不客气,很高兴为你服务