你好,月租金10万以内可以免增值税附加税的,你看一下你们是不是开了专票?

老师好!我们公司是小规模纳税人季度申报,属于演艺劳务那种,对方公司要专票,我们都是去税务局代开增值税,附加税税款当时已都交,自己没有开任何发票,季度报税时增值税减免税申报明细表用不用填减免的那两个点的金额呢?
老师你好,我想问一下我企业租房,一年租金5600元,交房产税、土地使用税、个人所得税和印花税都是由房东来承担的,现在税务局要让我们企业也交印花税,我租别人的房子税务局房租发票和税票都开出来了,怎么还要让我企业再交印花税说的双方都要交,去办理的时候税务大厅也没说,确实要交这个税吗老师我们单位承租方
请问老师,我们企业要租个人的房租作为单位宿舍,个人需要给我们开发票,发票税率是多少呢,涉及哪些税率,是不是只交增值税,23年个人房屋月租金未满1 0万,是不是免征增值税呢?因为房东一听到要开票就不想租给公司
个人租房给公司,公司要发票,请问个人去税务局代开发票,个人要缴哪些税种?税率各是多少?(我百度里查到1、增值税:个人租金收入分摊后月收入不超过10万元的,可享受小规模纳税人免税政策,免增值税及城建税附加等,2房产税,分为计征房产税的租金收入和不含增值税的租金收入,这块没看懂3、土地使用税,住房类的免4、印花税千分之一减半征收5、个税,也是租金分摊后算个税,但是这个度娘没有更新扣缴的起征点,所以也是不知道)请高手老师答疑!
老师你好,工厂有部分厂房出租,收到租户给的租金,合同上约定了,需要开发票需要给税点给我们,人家不需要发票就收据就可以。那一直也没开发票,没做租赁收入处理,报税不也就没计收入了吗。那如何处理的更合理呢,是要开发票吗,那就是多一个增值税对吧,还有房产税是不是就按照租赁收入的12%交税吧。还是不开票,报税时,在未开具发票那一栏填个租金收入的金额就可以?不然只有支出,没有收入,是不是不合理?但交税又增加了企业负担
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
老师,我想问下我3月份开的工程发票100万,预交也预交过了是零星工程的,我现在4月份红冲了20万,我4月份开了另外一个工程的发票,能不能抵扣预交的零星工程红冲的税额
老是,计提工资,社保会计分录;实际发放工资,社保会计分录,尤其是个人承担社保部分包含在工资里面
老师好,固定资产已折旧完毕,处置分录怎么做?
编制现金流量表时,内部银行之间转账需要统计吗?
老师 你好 外贸企业 出口了发动机 申报的海关编码退税率是13%,但取得的进项发票税率是9%。这样可以开具免税发票,不退税吗?
你把发票发来看一下的,只有普通发票才能免税
开的是普通发票
能看到发票吗?我发过去了不知道能不能看到
我们实际租金应该是18万整,一共8个月的,但是税务开的是189000
18单价要选择含税 备注日期了吗
单位那里写的是什么
写日期了
单位哪里?你写的是月 你那个发票看不清楚
我又重新拍了一个刚才发过去了,您没收到是吗,我再发一遍吧
日期写在货物或应税劳务那里了
老师我又重新拍照了您能看到吗
没有收到新的还是之前的
不知道为什么拍得很清楚,但是发到这里就模糊了
发过去了但是我这里也没显示
这个行吗
看下,我找了一个我们这边之前的个人开的, 没有交
你当时选择的是不动产租赁吗?
就是房屋租赁
你找你税务局那边问一下的吧 我怀疑你是选错了
那应该选什么呀老师,您这张票是开的什么能告诉一下么,谢谢您!
房屋租赁 发票就是这么显示 看不出选的啥
好的,谢谢老师了!
不用客气,工作愉快