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老师这个400元是写的劳务费,对方又没有开发票。这边做账是怎么处理?

老师这个400元是写的劳务费,对方又没有开发票。这边做账是怎么处理?
2025-12-18 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 11:03

做账还是做到劳务费,需要对方开收据,写上身份证号

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快账用户3851 追问 2025-12-18 11:09

这个那报不报个税呢?

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快账用户3851 追问 2025-12-18 11:11

不需要对方提供方便了哈,那么如果这个劳务费的金额是2000呢?还是不用对方提供发票,直接提供身份证,收据就行嘛?劳务费记到什么科目?谢谢老师就是这几点

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:13

金额低于500的个人收据都可以税前扣除

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快账用户3851 追问 2025-12-18 11:14

劳务费计入什么科目?金额高于2000的呢写的是劳务费呢?又怎么处理

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:15

正常计入成本费用就行

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快账用户3851 追问 2025-12-18 11:16

什么科目?

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:16

你什么地方使用的劳务?根据用途确定科目

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快账用户3851 追问 2025-12-18 11:17

学校的监考费?老师我问了3次你都没有看到问题嘛?金额是2000的怎么处理

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:19

我不清楚,你们是什么单位,为啥发生监考费?

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快账用户3851 追问 2025-12-18 11:20

我说了是培训学校 给学生监考发给老师的监考费

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齐红老师 解答 2025-12-18 11:20

那么直接计入你们的主业务成本

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您好,这个的话,借 管理费100     贷 银行存款100,就按照100做账,多余发票可以不管
2024-05-07
您好,开发票方的成本是什么?人工?
2021-12-07
你好 借 成本费用,贷应付账款 
2023-03-02
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应收账款 你们申报个税
2022-01-10
同学,你好
借:制造费用、劳务成本、生产成本-劳务费
贷:银行存款
这个不能税前扣除
2025-09-09
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