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请问一般纳税人,税局打电话要求做进项税额转出,因为上游公司有张发票没有交税现在找不到人,我们有什么办法避免?能不转出吗?因为之前已经把钱给对方了,感觉就是这个税我们又得交一次

2025-12-18 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 13:53

那你得联系对方,问一下对方是不是没有交税。他没有交税,你们单位就抵扣不了

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快账用户7916 追问 2025-12-18 13:56

是没有交税,那是不是就得我们交啊,避免不了

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齐红老师 解答 2025-12-18 13:57

是的 只能说以后找供应商还得注意下

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快账用户7916 追问 2025-12-18 14:02

之前钱已经给了上游也不行吗?还是说税一定要转出我们交,只能之后我们再找上游,把这笔钱自己追回

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:03

不可以 你是支付货款, 然后对方没有交税 他开出来的发票就不行

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快账用户7916 追问 2025-12-18 14:07

那就只能进项税额转出,这笔税我们自己承担

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:08

对的是的,是这个意思

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快账用户7916 追问 2025-12-18 14:09

那报税的时候怎么填啊

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:11

一种方法是,你哪个月认证的,哪个月进项转出去修改增值税申报表,补税。还有一种方法,直接补税,不修改申报表

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快账用户7916 追问 2025-12-18 14:15

税局说下个月申报的时候转出

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快账用户7916 追问 2025-12-18 14:15

直接报表填写吗?填哪里

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:17

表2 进项转出其他里面填写

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快账用户7916 追问 2025-12-18 14:21

税局说有进项可以勾选抵扣,如果想不交税,是不是要多勾选转出的金额

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齐红老师 解答 2025-12-18 14:24

不想多交税,你多认证发票增加进项

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那你得联系对方,问一下对方是不是没有交税。他没有交税,你们单位就抵扣不了
2025-12-18
进项税额转出操作如下: 明确需转出的是异常发票已抵扣的进项税额。 在财务系统做凭证,借记对应成本或费用科目,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。 在电子税务局申报客户端,填写附表二 “进项税额转出额” 相关栏次,一般填 “其他应作进项税额转出的情形”,主表自动取数,保存提交申报。若后续问题解决可抵扣,在附表二第 23a 栏填对应负数
2025-04-30
补账务:先转进项税额转出余额,借 “应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出”,贷 “应交税费 - 未交增值税”;若 2022 年成本已结转,用 “以前年度损益调整” 替换原 “主营业务成本”,再转 “利润分配 - 未分配利润”。 补税务:在电子税务局更正 2022 年对应属期申报表,填附列资料(二)“进项税额转出额”,有应纳税额就缴,借 “应交税费 - 未交增值税”,贷 “银行存款”。 后续规范:月末结转销项、进项到 “转出未交增值税”,再转 “未交增值税”,次月缴税冲 “未交增值税”,别直接用 “已交税金”。
2025-09-08
我觉得只需要修改2017.12月申报表即可,因为即征即退也是本年累计数,不会影响到2018年数据了,直接修改2017年申报表同时申请退税
2022-10-11
按照你们现在这个税率来开,因为你们之前抵扣了
2020-03-13
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