你好,可以的,你直接11月开红字发票,然后重新再开一张正数。

老师您好,供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票,我司8月份已入账,11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明,金额,商品名称都没什么问题,然后让开了红字信息表给供应商,让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票,那我要把8月份做的账要冲掉,然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗?还是不需要冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)
老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方,但是这张冲红发票是在11月1号开出的,怎么我在报10份的增值税时,就跳出来进项税额转出来了呢?,不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗?
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
我们上月给对方开了一张34万的专票,开发票附的清单清单开了9项内容,对方已认证,现在这月对方说名称得改一下所以让红冲这张带清单的专票然后再重新开,因为当时开票附的清单对方说现在开红字申请时只能将原来清单中9项改成1项来开红字申请,这样总金额不变,税额少一分,不含税多一分,请问这种一般如何处理呢?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师您好,我想问一下,之前计提的,这个月发票没全到,可以先红冲冲一部分吗
老师,2023年的进的一批材料建厂房用的,厂房是租的,现在2026年1年勾选的,这分录怎么做
小微企业注销,清算损益按5%还是25%缴企业所得税
老师,我公司是一个一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,有一个固定资产的情况是这样的,公司是购入的时候是一个二手车没有抵扣过进项税,但是那个时候公司是一般纳税人,现在将他卖的时候可否享受?按照减免政策3%减按2%计算缴纳增值税了?
我们是物业公司小规模纳税人 26年开始预收当期就要缴纳增值税不能分期计提了 那我可以把预收账款的余额直接转成收入计提增值税 然后预收的物业费直接计入主营业务收入 不在分期计提收入不管增值税还是利润表确认收入都按预收的记账可以不?这样也省事不用计算每月分摊的收入了
老师,个税汇算清缴时,提示需补税34元,边上有可享受免申报,点完后就说不用补税了,想问下,多少金额以内可以享受名申报不用补税
高速路通行费普票哪些可以抵扣?
上月个税申报数错误申报多了,实际发工资是正确的,汇算清缴时能找回来吗
老师您好,请问电子税务局导出抵扣明细只能导最近一年吗?
老师早上好!我们公司卖一批货,对方是一个小型超市,我们送了一批3000块钱的货。对方扣了1000块钱的场地费,他不要我们的发票,也不给我们开费用发票。回款是汇到我们老板私户上的,这个我该怎么做账
老师 ,这样操作会影响我11月份发票销项的数据吗?
你好,不会的,因为你一正一负最终是不影响的。