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公司是有资质的建筑公司,有一些没有资质的工程可能会借用公司名义接单,接完单后,全部他们自已做工程,通常他们也是有公司的。想请教,公司如何管理 开票、收票、计算管理费、付款一系列的事情。比如项目100万,我已开出100万发票,下面我要如何做?

2025-12-19 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-19 11:12

按合规分包思路操作,流程简化如下: 签分包合同,明确管理费比例、发票要求、税费承担。 收业主 100 万工程款,开 100 万建筑服务发票。 挂靠方提供足额合规成本票(材料 / 劳务等),审核无误后入账。 计提管理费(按约定比例算),扣减增值税及附加(销项 - 进项)、质保金(如有)。 剩余款项付给挂靠方,必须票款一致。

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快账用户6557 追问 2025-12-19 11:25

收业主 100 万工程款,开 100 万建筑服务发票。3万管理费 挂靠方提供了97万建筑发票后入账。 减掉管理费,减掉增值税及附加2774元(比如)(100万*9%-97万*9%), 付给对方96.7226万元

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齐红老师 解答 2025-12-19 11:26

他给你97万发票你得按价税合计给他付款呀 为啥还差2000多不付

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齐红老师 解答 2025-12-19 11:27

那你应该让他给你开96.7226万的发票

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快账用户6557 追问 2025-12-19 11:28

100万-97万,不是3万对应的税金吗?

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齐红老师 解答 2025-12-19 11:32

那2774的税也不应该含在发票里给你开 你扣税和管理费是一块扣的,你算出来多少然后给他打款多少他给你开多少发票

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快账用户6557 追问 2025-12-19 12:32

收业主 100 万工程款,开 100 万建筑服务发票。按照工程毛利5%算,让对方开具95万成本发票。

收业主 100 万工程款,开 100 万建筑服务发票。按照工程毛利5%算,让对方开具95万成本发票。
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快账用户6557 追问 2025-12-19 12:32

我是哪里错了?就是平不了呀

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快账用户6557 追问 2025-12-19 12:33

是先算成本票,再算税及管理费,付款时如何能平呢

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齐红老师 解答 2025-12-19 12:33

你让他开95万的发票给你,那你付多少钱给他呢?你是付95万给他吗?

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快账用户6557 追问 2025-12-19 12:37

我就是想问开95万发票,是按毛利估的,但计算出来,我又要付959776.15,又不平?我哪里错了?步骤错了,还是不应该这么算,有点想不通?我能和您通话吗?

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齐红老师 解答 2025-12-19 12:46

这个肯定是不对的,开95万的发票就收95万的钱。

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齐红老师 解答 2025-12-19 12:46

通话的话只能电话答疑

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快账用户6557 追问 2025-12-19 13:17

我马上电话

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齐红老师 解答 2025-12-19 13:21

你问的时候带上我的名字就可以。

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齐红老师 解答 2025-12-19 13:49

提问之后和我说下哈

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按合规分包思路操作,流程简化如下: 签分包合同,明确管理费比例、发票要求、税费承担。 收业主 100 万工程款,开 100 万建筑服务发票。 挂靠方提供足额合规成本票(材料 / 劳务等),审核无误后入账。 计提管理费(按约定比例算),扣减增值税及附加(销项 - 进项)、质保金(如有)。 剩余款项付给挂靠方,必须票款一致。
2025-12-19
针对你公司接工程借用A公司资质的情况,以下为具体的做账思路: 1.挂靠费用:你公司向A公司缴纳挂靠费用,应计入“管理费用——其他”科目。 2.工程收入与成本:你公司收到A公司的款项时,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入或其他业务收入”;你公司向A公司开具发票时,借记“应收账款——A公司”,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”;结转成本时,借记“主营业务成本或其他业务成本”,贷记“银行存款”。 因此,对于实际收到的款项与开票金额不一致的情况,不能直接将差额计入“营业外支出”科目。建议按上述方法进行账务处理,以确保账目准确无误
2023-10-08
让A公司给我们开500万扣除管理费后的金额好呢 你得有部分利润 不能收入和成本一样
2023-12-19
你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开
2022-01-15
你好    你们开票出去的话  你要做收入处理的  ;到时人员也得报个税的 ;  如果你们到时收取的管理费你要走其他业务收入报税的;    
2022-03-19
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