那就是之前的你们自己计算的价格不公允

试点纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额。这个在工作中怎么操作呢,甲方支付了100万的安装费给我,我就要开100万的发票给甲方,税控系统显示我的销项是2.91万,实际我支付给分包商90万。如果我开的专票给甲方,是按照10万开还是按照100完开呢?
我们公司在外地做了一项工程,工程项目比较大,甲方发包给我们,我们做为乙方,然后又发包给几个比较小规模的同行,我们给甲方开了150万发票,我们的各分包给我们开了70万的合计,我们属于建筑服务,可以差额计税,现在甲方要求我们去项目所在地交增值税,那️80万不是属于我们的,这个80万的增值税怎么交
老师您好!我公司去年赊销设备100万元,已投入使用。因为款项没有付清,我按合同上的100万元开始按月计提折旧。到目前为止,我公司付款70万元,对方给我公司开具70万元发票过来。下欠3万元因为我们还没付款,甲方也还没给我们开具发票。现在做汇算清缴,这个30万元没有发票的部分,已经计提的折旧部分是不是需要调增啊?
老师,我们是建筑公司,17年做了一个项目,给甲方开始50万,但甲方代支付材料款10万,实收40万。现在要清理应收账款余额。但甲方那边不配合给支付明细,付给哪个供应商的也不知道。这种我可以把应收账款转到营业外支出吗,能不能税前扣除。
老师我想问一下,我们有个项目钱全部先收到我们合作A单位那比如这个项目是100万,合作方A全部开给我们的甲方, 他在拿出来80万,给我们,我们给他开发票 实际的成本是20万是A单位做的 意思就是他给我们反费用,我们开票, 我们给他支付成本,他给我们开票,这样相互开了,这有风险吗,叫发票对开吗,谢谢
老师,你好!请问本月预付办公室租金2个月,本月付款本月收到发票,但租赁期是26年2月和3月的,这个需要怎么做比较合理?还是我本月先把这个发票抵扣了,然后入"其他应收款-待摊租金",到26年2月和3月再摊?
老师好,租金可入制造费用吗
老师 残疾人 年底了不是个税有减免政策的 我要怎么弄的个税系统怎么操作
老师;出口只做免税;不退税要怎么操作
给国内供应商支付咨询招聘费用,英文是全英的,可以吗
老师,比如一个项目审计价是70万,但是开给甲方开了80万,甲方实际付款也是70万,现在甲方说要按他开票金额80万算费用,几年前的项目了,为什么会这样
你好老师小规模纳税人18年9月18日注册的一直没有把注册资金打进去现在从100万减资到10万元还需要几年把注册资金打进去 如果把注册资金存进去能用付房租费 还债吗?
老师好,请问我们公司有两个股东,现大股东要收购小股东的股份,怎么操作呢?
学校行政账,食堂账审计中,以前年度往来很乱,查不出来不是我经手的,有两套账混支的。未能整改,整改报告上怎么写
个人分包的时候没有发票可以挂靠其他单位开票么
我也不知道之前会计怎么搞的,这个不能怪甲方,是这边弄好金额告知甲方,那边才开票的,导致现在往来资金对不上,票多开了
而且那80万也不是合同价
我没想明白为什么开80万,既不是合同价也不是审定价
那你们用审计是什么意思 你双方约定了之后,还去审计一下 如果如果需要审计那边审计的话,你需要按照审计价格来做因为要按照公允价值
最后按审定价结算,那样公允,但是现在是开票金额跟合同金额,审计金额都不一致