那就是之前的你们自己计算的价格不公允

老师好,老师我公司有一个项目是别人挂靠的,上个月开出去发票给甲方的,这个项目金额已经全部开给甲方了,但是上个月账户被封了,拿不出钱去开成本票,也包括专票,这个月才开,挂靠人说他开专票给我,让我把税额部分退给他,但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣,那我得了他的专票不就用不了了吗
老师,如下题,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司与甲方签订一份工程合同,合同金额为1000万,2016 年5月30日完成工程进度70%,相应开出增值税票700万,成本暂拨工程80% 进行结转,竣工完工结算日为2016年7月20日已与甲方确认了总工程收入为 1000万且2016年7月30日开具了300万增值税发票,甲方扣留5%做为质保金, 特质保期满20天后,给予支付:在此期间所发生的分包工程费用:200万元。 人工费用:70万,机械费用:200万,材料费:230万。 1、问:该项目开具的增值税票1000万,需要交纳的税种及税金?如何进行进度 款及结算款账目处理。 2、在7月前所发生的减本费用账目处理。 3、工程竣工后的账目处理
老师您好!我公司去年赊销设备100万元,已投入使用。因为款项没有付清,我按合同上的100万元开始按月计提折旧。到目前为止,我公司付款70万元,对方给我公司开具70万元发票过来。下欠3万元因为我们还没付款,甲方也还没给我们开具发票。现在做汇算清缴,这个30万元没有发票的部分,已经计提的折旧部分是不是需要调增啊?
老师,我们是建筑公司,17年做了一个项目,给甲方开始50万,但甲方代支付材料款10万,实收40万。现在要清理应收账款余额。但甲方那边不配合给支付明细,付给哪个供应商的也不知道。这种我可以把应收账款转到营业外支出吗,能不能税前扣除。
老师我想问一下,我们有个项目钱全部先收到我们合作A单位那比如这个项目是100万,合作方A全部开给我们的甲方, 他在拿出来80万,给我们,我们给他开发票 实际的成本是20万是A单位做的 意思就是他给我们反费用,我们开票, 我们给他支付成本,他给我们开票,这样相互开了,这有风险吗,叫发票对开吗,谢谢
请问公司银行公户,需要给每年交哪些费用?
老师,我是一个国内电商平台,我这个平台上有统计我的收入,收入总额减退款总额等于收入净额,旁边还有一栏是平台佣金。这个收入是含有一部分开票收入的,那我报税的时候我的真正要报的总收入是多少呢,是收入净额家平台佣金,还是收入净额是我的申报收入给税局的?
请问:个体工商户是否可以开具增值税专用发票?
税管员联系查24年加计扣除,要是相关资料提供,提供不了,怎么处理?
老师 你好 公司如果在税务局进行了互联网平台企业的备案,还需要向其它官方进行备案吗?
我们公司打100万到马来西亚公司付咨询费,需要交什么税
个体工商户的收入要交个人经营所得税吗
假设26年1月申报个税 9300元 扣除免税加房屋租金无社保 无老人孩子 9300-5000-1100=3200*3%=96 对吧 因为年第一档36000还没超过 。 老师这样合理吗
老师,我们公司无偿借给其他公司的借款,会产生什么税金呢,实际都是老板的公司
我们公司25年假如计提29万工资,只发了5万,还有26.5.31前也发不了,我是25年汇算调增对吧?那这部分我26年的帐务上怎么做呢?
我也不知道之前会计怎么搞的,这个不能怪甲方,是这边弄好金额告知甲方,那边才开票的,导致现在往来资金对不上,票多开了
而且那80万也不是合同价
我没想明白为什么开80万,既不是合同价也不是审定价
那你们用审计是什么意思 你双方约定了之后,还去审计一下 如果如果需要审计那边审计的话,你需要按照审计价格来做因为要按照公允价值
最后按审定价结算,那样公允,但是现在是开票金额跟合同金额,审计金额都不一致
合同可以出一个补充协议,如果你们双方都认可的情况下,需要按照审计的来开发票
票很早就开掉了,几年前的事情了
现在是发现问题不知道怎么解决了
那结算按照什么来结算? 看你们双方
还有,你开票的金额和审计的金额一样,都是80,不是吗?
不是,比如审计金额是是70万,合同金额80多万,开票金额80万,实际付款70万,现在最大的麻烦就是A收我们费用,是按80万基数算的,然后我们给别人算的费用基数是按审计金额70万算的
那你们协商好了吗?协商好了的话,红虫发票按照70来结算。
估计不能协商,因为发票在2019年年初开具的,现在让人家重弄,不合理,目前最烦的就是这边收别人的费用是按审计金额收的,收少了 我是刚刚对资金明细对出来的
那支付的时候按照多少金额来支付?