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老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
老师,您好,请问我们付了2个月的房租给13楼,但因为计划有变,我们只租了一个月,需要另租3楼,剩余一个月不给退钱,集团公司流程太慢了,说直接挪到3楼去,是同一家物业公司,只不过租金不一样,原来开的2个月13楼租金发票 我们已经抵扣了,现在的问题是,合同上没有问题,只不过我们先预付了没使用完,挪到其他办公室,这种需要物业出什么费用证明么,省得以后扯不清。因为3楼这里涉及保证金了,要签新合同,当时租13楼只是租2个月,所以不用给保证押金
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
老师打扰了,又要请教一个着急的问题[抱拳]我们单位的房租用的是新租赁准则,2023年9月1日是租赁开始日,7月份收到发票预付租金(2023年9月-2024年1月)时,借:其他应收款-其他,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款,9月份租赁开始日后,做了一笔分录,借:使用权资产-营业用房,借:租赁负债-未确认融资费用-营业用房,贷:其他应收款-其他,贷:租赁负债-租赁付款额-营业用房,然后每月开始计提使用权资产折旧和计提利息费用 现在收到了2024年2月-3月的房租发票,请问:怎么做分录?[抱拳]
请问公司银行公户,需要给每年交哪些费用?
老师,我是一个国内电商平台,我这个平台上有统计我的收入,收入总额减退款总额等于收入净额,旁边还有一栏是平台佣金。这个收入是含有一部分开票收入的,那我报税的时候我的真正要报的总收入是多少呢,是收入净额家平台佣金,还是收入净额是我的申报收入给税局的?
请问:个体工商户是否可以开具增值税专用发票?
税管员联系查24年加计扣除,要是相关资料提供,提供不了,怎么处理?
老师 你好 公司如果在税务局进行了互联网平台企业的备案,还需要向其它官方进行备案吗?
我们公司打100万到马来西亚公司付咨询费,需要交什么税
个体工商户的收入要交个人经营所得税吗
假设26年1月申报个税 9300元 扣除免税加房屋租金无社保 无老人孩子 9300-5000-1100=3200*3%=96 对吧 因为年第一档36000还没超过 。 老师这样合理吗
老师,我们公司无偿借给其他公司的借款,会产生什么税金呢,实际都是老板的公司
我们公司25年假如计提29万工资,只发了5万,还有26.5.31前也发不了,我是25年汇算调增对吧?那这部分我26年的帐务上怎么做呢?
您好,是的,可以的,费用归属未来期间,本月不进费用。本月付款并收票,可先抵扣进项税,再挂往来,未来摊销。科目建议用预付账款,不用其他应收款,因属预付款。例:付含税租金 20000 元,税率 9%。不含税=20000÷(1%2B0.09)=18348.62,进项税=20000-18348.62=1651.38,分录:借:预付账款—房租 18348.62,借:应交税费—应交增值税(进项税额) 1651.38,贷:银行存款 20000。 2026 年 2 月摊销:借:管理费用—租赁费 9174.31,贷:预付账款—房租 9174.31。2026 年 3 月摊销:借:管理费用—租赁费 9174.31,贷:预付账款—房租 9174.31。增值税本月抵扣合规,所得税在 2026 年确认扣除。
谢谢老师! 但租金若不在同一个月付咋整?比如租金付在11月,12月来发票,我11月付租金放在预付科目里,那如果12月来发票还是放预付科目里感觉怪怪的
没有奇怪 11月 借:预付 贷:银行 12月 借:预付(冲回进项) 借:进项税 这样就可以了
谢谢老师您的耐心解答,非常感谢
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~