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老师你好,每月月末结转增值税时J 应交增值税-转出未交增值税 D 应交增值税-未交增值税,次月缴纳时 J 应交增值税-未交增值税,D 银行存款 现在到年底了,发现科目余额表上 应交增值税-转出未交增值税期末有1之11月金额,请问现在我需要怎么解决,是余额就放着,还是需要做平,无余额?谢谢(会计新手)

2025-12-22 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-22 13:45

你好,可以有余额,也可以没有余额。如果想要没有余额,借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税进项 应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户4979 追问 2025-12-22 13:49

老师,以后每月都要在转增值税前做这个分录吗?

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