你好; 你之前做结转即可 ; 借 销项税 5000 ;,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000 ;这个是次月的结转分录 ; 然后 做 :借 应交税费-未交增值税3000贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 ; 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ;贷方是10000 ; 那么一起缴纳 7000增值税即可; 按你上面写的; 你借贷方科目都不平哦
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
奖励给个人的个税手续费返还是否需要缴纳个人所得税,会计分录怎么做?
老师,我能现在把2024年个税工资更正,提高去年工资,加了个税专项附加扣除,可以把1_12月都加在12月一张表上面
劳务公司的施工费付给个人了,个人说后面开票过来,但是我现在我不知道公司名称 我该怎么做账呢
老师 您好~咨询下,领导的车,目前收到保险费发票,如果想让企业承担,一般怎么处理,比较合规?
老师好!去年12月份多计提的企业所得,在今年汇算清缴时,是纳税调整增加还是纳税调整减少?
老师,行政复议中存在书面审理有2个,是哪两个。行政诉讼有2个不适用调解是哪2个
老师,收到装修专票(长摊)冲减哪个科目?税额是3000,之前是按总金额入账
老师,公司投保的一意外险没有发票,只有投保单,可以入费用的嘛
老师,今年交过企业所得税,是不是冲成本了