你好; 你之前做结转即可 ; 借 销项税 5000 ;,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000 ;这个是次月的结转分录 ; 然后 做 :借 应交税费-未交增值税3000贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 ; 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ;贷方是10000 ; 那么一起缴纳 7000增值税即可; 按你上面写的; 你借贷方科目都不平哦

老师好,月末结转增值税是 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
我公司是 一般纳税人,上月留抵税额5000,上月结转增值税借:应交税费-未交增值税5000,贷:应交税费-转出未交增值税5000,本月销项税额20000,进项税额8000,分录这样写对吗,是借:应交税费-应交增值税销项税额20000 ,贷:应交税费-应交增值税进项税额8000,借:应交税费-转出未交增值税12000,借:应交税费-转出未交增值税12000,贷:未交增值税12000,怎么把留抵的5000在分录体现出来呢
老师,请问月末应交税费未交增值税余额有留底在贷方10000元,次月发生销项税额5000元,我是借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)10000贷:应交税费未交增值税10000借:应交税费应交增值税销项税额5000贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)5000如果我在有进项8000,月末我在结转到应交税费未交增值税这个科目里,也就是借:应交税费进项税额8000应交税费转出未交增值税5000贷:应交税费未交增值税8000+5000老师不太懂次月发生销项税额该怎么做分录,求解!
月底结转未交增值税,借应交税费应交增值税销项税额贷记应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷记应交税费未交借应交增值税未交增值税贷记应交税费应交增值税进项税额贷记应交税费增值税留底税额,这样的过程没有问题吧?郭老师?
老师好,公司刚成立,本月开票销项税5000,余额在应交税费应交增值税-销项税额6% 5000,没有进项,现月底需要做:结转未交增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税费——未交增值税5000 吗 11月交的时候:借:应交税费-未交增值税5000 贷:银行存款5000 对吗
问题3: 我们属于加工业,如果存在主营业务的话是否与库存商品存在关联,因为我司是属于第三方加工,没有库存这一说,就是购买方在我们这里下单,然后我司根据尺寸到厂家购买对应的产品后回来进行加工,之后送货给购买方完成此单,此时我发生了一笔主营业收入,应该怎么写凭证?
物流公司买大车,除了买车的钱九万 还有2000元运费, 一起付了一笔钱,这个固定资产怎么写?2000元怎么做账
企业所得税季报的时候 一开始赚钱了。就正常交了,后来亏损了,多交的金额就抵扣下季度的 ,剩下来的还能退钱,这个是真的吗?
老师 2021年有一部账没做到财务软件里面,是不是需要反结账回去再做到2021年
老师好,收到银行承兑汇票,兑现后银行打出来的单据付款单位和购买方不是一个单位,这没毛病吧? 是贴息兑换现金的,利息可以用现金支付吗? 谢谢了
问题2: 我司是加工业,花了一笔6800元进了一批货用于加工,前任会计做了一笔主营业收入,属于公司进账,她当时写的是----借:库存商品 6800 贷:应付账款:6800,随后公司发生主营业收入,借:应收账款:28900 贷:主营业收入:28613.86 贷:应交税费 286.14, 借:主营业务成本 6800 贷:库存商品 6800,这些记账写完后是不是就相当于已经把库存清理掉了,同时已经收到这笔货款了,银行是否存在28900的流水,如果没有这笔流水,是否意味着这笔28900的货款应该收到我司银行账户上,应该问这个购买者要钱?如果老板说这笔款他收到了,是否需要问老板要钱打款到我司公户上去?
老师 工资计提了当月没有发放,准备年底一次性发放,可以每个月申报个税吗?
问题1: 老板向我司公户转账11000元,记账时记账凭证----借:银行存款 11000 贷:其他应付款11000 ,此时老板将他平时加油费,买手机的费用,还有一些其他给公司办事时的发票来给到会计记账报销,前一名会计记账时写的是----借:管理费用 xx元 贷:其他应付款 xx元,但是只做了记账,银行并没有实质性的流水发生给老板报销,此时这种情况,我是否需要向老板打款?还是说直接这个报销就从老板转的公账上的钱扣掉?
老师,公司采购物品全部计入库存商品,当月转销了一部分,月末结账成本时能否将库存商品全部结转到成本?
湖北荆州职工社保什么时候申报缴费呢?是直接在电子税务局吗?