你好; 你之前做结转即可 ; 借 销项税 5000 ;,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000 ;这个是次月的结转分录 ; 然后 做 :借 应交税费-未交增值税3000贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 ; 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ;贷方是10000 ; 那么一起缴纳 7000增值税即可; 按你上面写的; 你借贷方科目都不平哦

老师,公司总部在宝鸡老板西安开了一个办事处,有一些员工在西安上班,那这些员工在西安产生的交通费,餐费,是全部做差旅费吗?
老师好,请问一下我公司主营材料批发,实际业务含运输,运输发票税率开9,像这种情况能否把主营业务变更成运输
老师,砂厂购买土地这个要怎么做凭证
滞纳金的进项税额可以抵扣不
老师早上好,问一下这个月申报的工资是12月发放的,那12月的工资不就要1月份申报了,那个税系统不就累计到2026年去了,那不就不能算25年的累计了。
之前8月9月公司给老板两口子交社保,社保费公司部分和个人部分都是企业担负,没有他俩工资,怎么办?个税8,9月他俩工资也没报。
老师,上月工资总额是15万,交纳个税是0.3万,社保费是0.6万,怎样计提工资?
请问老师,小规模个体查账征收,以法人名字购买一辆车,这车跟公司有关系吗?能入公司购入固定资产吗
老师,请问下2026年的专项附加扣除,可以在26年1月填写扣除吗
老师您好,想问一下,我们是销货商,我们完成任务工厂奖励2000元给我们,这个2000元属于营业入收入还是成本?