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老师比如11月我们公司购车,然后有很多进项然后 卖车有销项税额,然后12月申报认证抵扣的有以前的税额还有刚好11月的税额那这个怎么做分录

2025-12-22 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-22 15:52

购入的车 借;固定资产 增值税-进项 贷:银行存款

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快账用户7567 追问 2025-12-22 15:54

抵扣认证怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-12-22 15:55

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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购入的车 借;固定资产 增值税-进项 贷:银行存款
2025-12-22
你好 ; 你统一下科目哦。 都做待认证进项税去 。 认证后做借进项税贷 应交税费- 待认证进项税
2022-01-17
您好 11月份已经计入了进项税额了 12月份进项抵扣的话 就好了
2019-12-31
没有有效期这个,你这个勾选认证这个做进项税额就可以
2020-09-28
同学,你好 你之前的分录发一下
2023-10-01
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