您好,做成本直接做个总成本就可以

老师好,上月有购进一批货且收到,但是供应商的发票是本月才开具的,上月就卖出了该货且开出了销售发票给客户,请问上个月的卖货可以做销售收入,结转成本怎么算?就是按照购进的未税成本算吧,虽然票当月没有收到。
老师,你好,请问一下,我有个客户是做螺丝的,品种型号很多,进出库有时候是个,有时候是件,有时候是批,不知道进来多少,出去多少,只有金额准确! 这样在月底的时候如何去算成本的数据?? 就是结转成本那个分录的金额,如何来计算?
你好,企业是零售批发的。以前收入和结转成本是每张单都做一次,就是一笔分录里先做收入再结转成本,这样子就工作量很大。但是如果按每个客户汇总,也差不多。可以excel表汇总所有客户,然后一笔做分录,不区别哪个客户吗?然后想查该客户全年销售额和成本的时候再另外去进销存系统查?
老师,我司生产一批药品,产成品入库成本5万元,售价是7万元,客户检验后觉得产品颗粒度不均匀,要求我们报废,这不属于强制报废(不能使用)的范畴,而且第一次合作,客户觉得颗粒度可以更好。客户依旧会把7万元货款给我们,但是还没有给,我司在12月要把这批成品报废了,我现在做账做什么呢?5万元的报废损失么?
请问,那个成本费用配比原则,就是归属当月的采购成本和销售成本都入回那个月,但有可能那个月漏交了货,导致成本有,但收入少了一笔,是次月补交的,这要把那笔漏交货的成本也剔出来,和补交的收入一起做到次月报表吗?还是说把成本全结转了,在次月报表里做个备注说明这个货8月什么情况,然后再备注下边再加一行做补交的收入和毛利?成本就不用再反映了?哪个处理方式更好?因为公司对报表没有明确规定按什么政策处理
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
我们都是所以发票全额都进成本的,没有细化算损耗什么,这样方便对账,可以吗?
可以的,怎么方便怎么来
这样简便的做,符合会计准则吧?
符合,这个都有发票的
老师,那如果是客户下单比较频繁数量有小,那可能采购发票汇总开过来的,但是票是先开出去的,那这个成本怎么核算
你一个月结转一次就可以
票还没来,但是发票已经开出去了
你可以先暂估入账的