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老师,有几份发票用于免税项目,但是我勾选了,现在我也已经进项转出了,请教⬇️转出的分录怎么做

2025-12-23 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-23 14:37

直接含税计入成本费用就行

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快账用户3626 追问 2025-12-23 14:38

这个直接计入成本吗

这个直接计入成本吗
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齐红老师 解答 2025-12-23 14:42

是的,转出直接计入成本费用

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相关问题讨论
直接含税计入成本费用就行
2025-12-23
你好,进项税额转出的分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2021-08-26
登录当地电子税务局,在申报系统的增值税申报表附表二对应的进项税额转出栏填写需要转出的金额进行申报即可,同时在财务上按相应原因(如用于非应税项目等)做对应的账务处理,借记相关科目,贷记 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。
2024-12-08
同学你好 借进项税 贷待抵扣进项税
2024-04-28
八月份借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款做这个。
2022-09-27
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