是的,就是那样子的

老师,有个实务问题想咨询一下,就是集团下属子公司要混改,我们公司持股51%,对方持股49%,集团子公司累计未分配利润为很大负数,按理说就算今年实现利润也达不到利润分配的条件。但是和对方达成协议的前提是对方要求今年实现利润必须分成。如果给对方分利润,集团单位应该怎样账务处理。而不被显示是利润分配?
老师,我们公司是属于集团公司,我们公司国企是属于城投的子公司,100%控股,去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款,贷款金额转入城投另一家子公司,当时做了往来款,每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出,但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款,请问这样做账对吗?这样后续又怎么去平账
老师,我们公司是属于集团公司,我们公司国企是属于城投的子公司,100%控股,去年公司跟银行贷款是为了城投控股公司贷款,贷款金额转入城投另一家子公司,当时做了往来款,每月公司支付给银行的利息做了财务费用-利息支出,但每月城投会支付贷款利息给我司(就是我司支付给银行的贷款利息)科目做了往来款,请问这样做账对吗?这样后续又怎么去平账
老师你好,我们公司c是集团公司q的全资二级子公司,我们集团公司q另外一个二级子公司y,他们今年 5 月将自己持有A B 两公司股权无偿划转给我司,债权7亿划转给我们挂应收。 我们持有 A 60% 的股权,持有 B 51%的股权。我们现在在论证,计划明年对 A B 两公司进行划出出表。想讨论一下,如果说是明年六月让ab进行出表的话,我们以两种方式,第一种是无偿划转股权给同控下另外三级兄弟公司d,第二种是无偿划转股权加债权。那么我们就请问这两种方式,从账目处理上,我们划出方是具体怎么入账?然后这两种出表方式,对我司的合并报表有什么影响?对集团公司q的合并报表有哪些资产负债利润的影响,请详解,谢谢。
老师你好,我们公司c是集团公司q的全资二级子公司,我们集团公司q另外一个二级子公司y,他们今年 5 月将自己持有A B 两公司股权无偿划转给我司,债权7亿划转给我们挂应收。 我们持有 A 60% 的股权,持有 B 51%的股权。我们现在在论证,计划明年对 A B 两公司进行出表。如果说是明年六月让ab进行出集团表的话,我们以两种方式,第一种是无偿划转股权给体系外另外三级公司d,第二种是无偿划转d股权加债权。那么我们就请问这两种方式,从账目处理上,我们划出方是具体怎么入账?然后这两种出表方式,对我司的合并报表有什么影响?对集团公司q的合并报表有哪些资产负债利润的影响,请详解,谢谢。
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老师 帮我看下这几笔土地使用权时间不一样 我是一起计入进去还是分期按那个时间计进去啊 还有摊销时间是从什么时候摊
老师:顺丰快递是当月费用下月支付结算,那当月借:管理费用-快递费 贷:应付帐款 下月支付时 借;应付帐款 贷:银行存款 ,还是直接只在支付的当月借:管理费用 贷:银行存款?
老师好,请问老师我是小规模纳税人,我公司有一块地2016年4月30日之前持有的,我公司现在想出售这块地,我到底是选择5%还是3%呢,我是选择差额开票还是全额开票呢,请老师给出政策讲解,谢谢老师
境外股东很多年前投资美金比如70万,按当时的汇率7折算实收资本490万,审计报告披露也是这个数,今年4月份退股当天的实时汇率是6.91,那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗?
老师,你好,补账,账本数据与税务系统很多对不上,连银行也不一样,有风险吗?(系统里代账公司申报的,数据跟她硬凑也凑不上,补账的话,就按公司真实的银行余额来录期初,真实的单据来入账,后面汇算时再按真实的账本申报,这样会引发税务稽查吗?)
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
老师二手固定资产怎么折旧
咨询您一个问题,一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?