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老师好,本月暂估成本入账,次月收到发票冲红重新成本结转的会计分录

2025-12-23 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-23 15:01

暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商      库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计

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快账用户7879 追问 2025-12-23 15:05

还需要再一次结转成本吗,会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-12-23 15:06

不需要再结转了,只是暂估差额直接计入主营业务成本

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快账用户7879 追问 2025-12-23 15:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-23 15:11

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商      库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计
2025-12-23
您好,成本不用冲回的,只有我们要开发票才冲回收入分录的。成本本来就是对的,不用冲回。
2024-04-17
对的是的,需要的红冲暂估入库,然后红冲结转的成本在做发票入库,发票结转成本。
2022-07-11
你好,可以的,可以这么做的。
2022-04-29
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
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