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前期发票未回,暂估商品入账,结转销售成本,后期发票回来,回来的发票入账,红冲前期暂估商品入账的部分,结转销售成本这块是否要红冲,重新结转销售成本?

2023-04-02 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-02 11:50

你好,如果暂估的金额准确或者相差不大,不用红冲销售,重新结转销售成本

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快账用户6816 追问 2023-04-02 11:52

暂估的不准确或者相差较大的话,是否需要红冲销售成本,重新结转销售成本

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齐红老师 解答 2023-04-02 11:58

也不需要红冲的,直接调整差额

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快账用户6816 追问 2023-04-02 11:59

差额部分该怎样调整?

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齐红老师 解答 2023-04-02 11:59

少了就补,多了就冲

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快账用户6816 追问 2023-04-02 12:00

那不是还要红冲更正吗

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齐红老师 解答 2023-04-02 12:03

不是全额冲,是冲差额部分

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快账用户6816 追问 2023-04-02 12:05

那还是要冲的呀。就算是冲差额部分也是冲呀

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齐红老师 解答 2023-04-02 12:05

不要纠结是否冲了。按我说的思路做就是了哈

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快账用户6816 追问 2023-04-02 12:16

我一直做的是发票回来,商品暂估入库红冲,结转销售成本红冲,然后重新结转成本

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齐红老师 解答 2023-04-02 14:14

可以的,按照自己的思路做就是了

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你好,如果暂估的金额准确或者相差不大,不用红冲销售,重新结转销售成本
2023-04-02
您好,是的,次月需要冲回、重新按发票上的金额结转成本
2020-11-27
您好,如果结转成本,就是相反做一笔 借 库存商品 贷 主营业务成本
2022-02-14
你好是的,需要的成本多做了需要。
2022-01-17
你好,是的,按照暂估结转成本。等回来冲暂估分录,如果成本金额需要调整做一下调整
2020-08-28
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