直接勾选抵扣就行了哈

1.证明/计算/分析题(5分)标记此题甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年7月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300000元,税额39000元。同时支付运费价税合计21800元,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费金额20000元,税额1800元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税专用发票均符合抵扣规定。(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为95000元,款项以银行存款支付。该批免税农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价1500000元(不含税),该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,该增值税专用发票符合抵扣规定。【任务要求】计算甲公司可抵扣的增值税进项税额。
【证明/计算/分析题】(5分) 甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年7月发生下列业务:(1)1日,购入原材料 一批,取得增值税专用发票,注明价款300000元税额39000元。同时支付运费价税合计21800元,取得运输 公司开具的增值税专用发票,注明运费金额20000元,税额1800元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税 专用发票均符合抵扣规定 (2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为95000元,款项以银行存款支付。该批免税农 产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价 1500000元(不含税),该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,该增值税专用发票符合抵扣 规定。 【任务要求】计算甲公司可抵扣的增值税进项税额
某农产品加工产(一般纳税人),2019年12月份发生以下业务: (1)销售一批方便面,开具普通发票,发票上注明金额339000元; (2)从农民手中购买一批免税农产品,收购凭证上注明买价20000元。 (3)上月外购的一批原材料(上月取得专用发票,价款10000元,进项税额已抵扣),企业将其中的30%作为福利发放给企业职工 (4)将自产的一批产成品作为集体福利(成本为10000元,当期无同类售价)(成本利润率为10%) 计算:当期销项税额 可以抵扣的进项税额
销售一批库存原材料,取得含税价款226万元;(3)将自制的产品作为福利发放给职工,该批自制产品的生产成本合计为10万元,无同类服装的售价,成本利润率为10%;(4)从农业生产者手中购进一批免税的农产品,农产品收购发票上注明金额20万元,支付运输公司运送该批农产品的运费1万元(不含增值税),取得增值税专用发票;(5)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额200万元,增值税税额26万元,已支付货款并已验收入库已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣。增值税基本税率为13%,农产品扣除率为10%,运费税率为9%要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数(单位:万元)。(1)2021年11月该企业应确认的销项税额;(2)计算2021年11月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额;(3)计算2021年11月该企业应纳的增值税税额。
农村合作社开具的免税农产品发票,我们可以计算抵扣9%,需要勾选吗?进项税申报怎么填写
租赁保证金,退不回来,但是对方开成固定资金的项目过来,备注写着租赁保证金。请问这笔款转到哪里去成本费用
老师,我们公司用小企业准则,资产评估之后,现在股东公司对我们增资了, 假设增资85万,其中70万是增加注册资本,15万时资本公积,我司收到这笔款时,分录是:借:银行存款 85 ;贷:实收资本75 资本公积15,是这样吗?
22年获得高新,25年没有复评,还需要申报高新相关的报表吗
子公司,分红给母公司,母公司需要缴纳企业所得税吗
老师,公司内部银行间互转,留存付款还是收款回单?
你好 我们是装修设计公司 施工费已经付了 但是发票1月再开过来 还可以作为2025年的成本吗
分红属于特别决议还是一般决议,公司法需要三分之二还是全体股东同意,还是二分之一同意
请问老师: 就是我们使用第三方平台销售货物 顾客使用类似于淘金币、或者京豆之类的东西 这部分货款是平台给我们结算的 平台要求我们开服务费发票税率为6 这样可以吗?
老师,我司其他应收款一某领导几年前借的20万,今天还回来,我需要注意哪些事项?包括账务处理
小规模纳税人增值税申报表少交0.01元,账面怎么调整?
免税农产品按9%抵扣对吗?
是的,先要勾选才能抵扣