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老师,麻烦问下,为啥我11月冲销了8月份的一个发票,8月份那个季度是免税的,现在我11月份的减免增值税转营业外收入是写借:应交增值税减免税费,借方红字营业外收入,为啥不能写贷方营业外收入

2025-12-24 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-24 13:37

因为你是冲销往期免税发票,要原路红字冲回之前确认的免税收益,不是新增收益:✅ 正确:借:应交税费 - 应交增值税(减免税款) 红字;借:营业外收入 红字❌ 不能贷营业外收入:贷方正数 = 多计收益、利润虚增,账税都对不上,税务必查错账

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快账用户5938 追问 2025-12-24 13:42

但是,这个借方是减免增值税没写红字给

但是,这个借方是减免增值税没写红字给
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齐红老师 解答 2025-12-24 13:45

那分录就是正确的

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快账用户5938 追问 2025-12-24 13:47

那您之前给我说的借方减免税款要写红字是什么意思呀,我搞不懂,好难

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齐红老师 解答 2025-12-24 13:49

你这个纸上的分录就是对的

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快账用户5938 追问 2025-12-24 13:49

哦哦哦,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-24 13:54

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因为你是冲销往期免税发票,要原路红字冲回之前确认的免税收益,不是新增收益:✅ 正确:借:应交税费 - 应交增值税(减免税款) 红字;借:营业外收入 红字❌ 不能贷营业外收入:贷方正数 = 多计收益、利润虚增,账税都对不上,税务必查错账
2025-12-24
你好,销售货物 借应收账款、 财务费用 贷主营业务收入
2022-06-02
你好,你的意思是红字发票开错了吗?
2024-04-03
你好,你冲红跨年的应该把营业外收入还成本本年利润科目,而不是直接原分录冲红
2020-10-23
9月就可以做这个减免税分录的
2020-10-23
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