因为你是冲销往期免税发票,要原路红字冲回之前确认的免税收益,不是新增收益:✅ 正确:借:应交税费 - 应交增值税(减免税款) 红字;借:营业外收入 红字❌ 不能贷营业外收入:贷方正数 = 多计收益、利润虚增,账税都对不上,税务必查错账

老师,请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候,当月收入为3990元,当月的增值税为:116.21元,当时在做免税收入是,入错了借贷方向 借:营业外收入—增值税减免 116.21 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)116.21 现在才发现这个问题,那么我把错的这笔凭证冲红后,该如何编写正确的分录,因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里,没有余额了,现冲红后,营业外收入有余额,如何才把它冲平?
#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税,做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税,贷营业外收入(增值税减免),那这是本月就转营业外收入呢?还是季度报税时才3个月一起转呢?
外贸出口 免税开的电子增值税普通发票,摘要写啥?分录我借:应收账款-外销0.8 那另一个汇率差0.2是写啥科目贷:主营业务收入-产品1 因为是免税的所以没有增值税 贷方就一个主营业务收入?麻烦老师解答下
我2023年12月那张收入票是:借银行存款-44100。贷:主营业务收入43663.37。贷:应交税费-增值税436.63;同时“免税税金转入营业外收入”,借:应交税费-增值税436.63贷:营业外收入:免税收入436.63。2024年1月如何做红冲?因为现在国家优惠政策,这增值税是免的,所以会多出那一笔分录
老师,麻烦问下,为啥我11月冲销了8月份的一个发票,8月份那个季度是免税的,现在我11月份的减免增值税转营业外收入是写借:应交增值税减免税费,借方红字营业外收入,为啥不能写贷方营业外收入
老师年未先进个人还有部门个人优秀奖劢这些算工资总额里吗应该怎么做账
老板准备开一个新的公司,全部走公账,要注意哪些问题
商贸公司购入一套商品房,准备用于出租,那该资产是可以入固定资产吗,每年折旧。然后等过几年再出售,到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售?
分录:借:库存物资9000 贷:银行存款9000 借:固定资产1800 贷:库存物资1800 还是:借:固定资产9000贷:银行存款9000
老师你好,我们单位购入了五台打印机,购入时入库了5台打印机,但是只出库了一台打印机,我现在要做账,这5台打印机都入固定资产,还是只入一台打印机,剩下4台打印机,等什么时候出库了,什么时候再做账。
刘艳红老师请把你写的发给我一下
什么行为会认定为虚开专票?
老师,请问一下,子公司A委托子公司B(税务筹划成立的软件企业)开发2套嵌入式软件,子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候,每次都开相应的软件套数给B吗?嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票,并且每次都申请退税吗?
你好,一个销售企业,购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是:是因为没有人员成本,两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子,有人员、房租、水电,这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
老师,销售牛羊肉,能开具免税普通发票吗? 每个季度超过30是不是不用交增值税???印花税,企业所得税用不用交呢???
但是,这个借方是减免增值税没写红字给
那分录就是正确的
那您之前给我说的借方减免税款要写红字是什么意思呀,我搞不懂,好难
你这个纸上的分录就是对的
哦哦哦,好的,谢谢
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