你好,你的意思是红字发票开错了吗?
我公司小规模纳税人,月不超10元免增值税,那我收入的分录是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税一免缴增值税,等季度终了借:应交税费一应交增值税一免缴增值税贷:营业外收入这样可以吗
老师,2023年增值税开具普票不超30万元,会计分录 借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入-a 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免税
2022年1月开普票3个点发票 100000元享受政策2912.62增值税免税,做分录是借银行存款,贷主营业务收入, 不需要做应交税费吗?免税还是做营业外收入?
老师我想问下小规模的增值税我的会计分录是这样做的,发生业务时 借:应收账款(或银行存款、库存现金等科目) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 免征增值税时 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--补贴收入 这样做是对的吗?
我2023年12月那张收入票是:借银行存款-44100。贷:主营业务收入43663.37。贷:应交税费-增值税436.63;同时“免税税金转入营业外收入”,借:应交税费-增值税436.63贷:营业外收入:免税收入436.63。2024年1月如何做红冲?因为现在国家优惠政策,这增值税是免的,所以会多出那一笔分录
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了