那个果树已经不在了,折旧折旧转入营业外支出

一项产品己经开票收款完结,生产成本也结转库存产品最后结转到主营业务成本了。后产生现场调试的差旅费2000元,这个入那个科目,是走生产成本转库存商品再转到主营业务成本,还是直接放在主营业务成本。
暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷:暂估应付款1000 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 后期如果收不到发票,是需要把上面的全部红字冲销,还是可以直接做以下分录更正呢 借:主营业务成本-1000 贷:暂估应付款-1000
一家委托代销公司,成本结转的时候做了 借:库存商品 贷 生产成本 直接材料 生产成本 直接人工 领料出库,做了 借:生产成本 贷 原材料 销售出库 借主营业务成本 贷库存商品 那我的直接人工有余额啊,是最后结转到制造费用吗,还是?
老师,是不是做了生产成本的,必须要经过 库存商品,然后再结转主营业务成本?,可以直接生产成本结转到主营业务成本吗,我们是加工企业
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?
老师您好,24原材料暂估,25年收到发票怎么做分录,制造业
供应商有73月份的账单忘记对了 我们是月付的 这样要怎么冲掉 分录怎么做
请问老师,现在公司贷款是直接打到供应商的,供应商收到这笔款的时候怎么做账呐?
老师,某公司业务员卖给我钢材一吨单价3600,但是开票按3300,那300业务员拿,这样我实际进货成本3600但是进项开票3300我就少了300成本啊,我得给这个业务员扣税,我这边吃亏啊,按多少给他扣啊
帮别人加工,就是晒好网给客户印线路板的,这种可以开什么品名合适
个人代开22500元商铺租金发票,要缴纳哪些税,缴纳多少钱,怎么计算
长期待摊费用当月摊销还是次月摊销