首先,你直接从金蝶系统导出的 23-25 年利润表数据,是基于你内账实际记账的结果(23 年亏损约 70 万、24 年盈利约 228 万、25 年 1-10 月盈利约 204 万),内账是反映公司真实收支的,这个数据可以直接提供给老板看。 不过需要注意 2 个点: 内账利润和外账利润会有差异(外账可能因发票、合规性调整),但老板要的是真实经营结果,你导出的内账数据是对的; 可以给老板补充一个 “利润汇总表”,把 23-25 年 10 月的利润分年列示,加上累计数(23-25 年 10 月累计盈利:-703563.45%2B2279618.70%2B2039681.77≈3615737.02 元),老板会更清楚整体盈利情况

老师,我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做,凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转?我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的,她做到8月份就没做了,一直没会计,中间一段一直空着。我接手后,先保持正常运营,然后慢慢的,一点点,一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师,教下怎么操作。
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,一般人,2个老板合伙。其中一个兼公司出纳。去年5月开始运营,有一个兼职会计做到8月份就走了。一直空着,我是去年11月中旬开始接手的。老板告诉我,先不管前面的账。公司一个公账,一个私账。那个私账就是公司的库存现金,我就按照自己的思路一直做到现在。我整理了一下,发现了她现金为什么成负数了。刚开始成立时,两个老板都往公账里投钱吧,一个老板备注了注册资金,有的写了往来,还有空着的。另一个老板兼出纳的也备注了注册资金,往来,备用金和转账。是五花八门。那个兼职的会计也做了实收资本,其他的全部算作往来款用其他应付款科目。5一6月份没有发生司机的费用开支,从7月份开始有司机的费用开支,她就一笔写现金费用开支,结果现金就成负数了
老师,有家公司成立于2022年5月开始运营,半年后我才接手帮他做内账,当时有个兼职会计,账做不全面,我接手时,公司的公账是对上了的,公司的私账(现金账)没盘点,我没期初数据,从0开始记账,直到现金在做2024年5月份账,系统里一查库存现金:贷方余额81632元,老师,我想问下,是不是库存现金出现红字了。
老师,我公司成立于2022年5月开始运营,2人合伙,其中一个老板兼公司出纳,有个兼职会计,运营半年后,我才接手做内账会计,当时的账做的不全面,乱七八糟的。公账是对上了的,私账(公司的现金账)没盘点,至2024年5月止我电脑系统里库存现金贷方余额81632元,(我个人认为出纳个人垫了款给公司用),因为她有二家公司,这家公司只管付款,我记账,而且每月没报表,我把这个情况向她汇报后,她昨天就把从公司成立以来的公司私账的银行流水打印出来了让我核对。我核对后截止到2024年5月31日止卡上余额21162.80元,我财务系统里贷方余额81632元,两者差额102794.8元。也就是说这两年以来出纳个人垫款102794.8元,现在是我怎么在财务软件里调账?如何用科目把分录写出来?
老师,您好,我想咨询一下,我这边有个公司公积金从去年12月份开始给断交了,到现在也没有补上,但是23年的帐套里已经计提,领导直接让从23年12月份给封存,让我这边调账,不仅帐套要调整,而且个人所得税扣缴端也要调整,还有就是这个人的社保是10月份给做的7月份的社保停缴,我认为做是不合理的,而且被税务查的风险比较大,但是领导让我调账呢,这个怎么给调整呢
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,外账给代账公司做。公司成立于22年5月份,我是23年1月份接手的。用金碟财务软件记账,当时是没办移交的,银行存款是对上的,库存现金没对上,做了两三个月后,把库存现金也调平了。就这样一直做到现今为止。现在是老板要利润表,从23年到25年的,因为之前老板一直没要过。老师,我今天直接从系统里导出来了数据,23年是一703563.45元,24年是2279618.70元,25年至10月份止是2039681.77元。
股权类资产,一般对一年做一次估值(年末做一次)和一年做两次估值(年末和半年度做一次)的报价逻辑是什么
老师,要两个分录 1,平时报销费用没有发票的分录 2,购货物,已付款,已入库没发票的分录
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。