那么把那个个人承担的部分加在工资计提

徐老师,社保个人部分个人承担的话做其他应收款,如果个人部分公司承担的分录怎么做?
请问老师这个公司员工缴纳社保,按理说个人承担部分从工资里扣,但是公司说个人承担部分也全部有公司来承担,这样子的分录该怎么做呢?
老师,好。员工的工资有3000元,个人承担的社保有351.13元,就是个人承担的社保有公司全部承担了。这个分录应该怎么做
社保应该是个人承担的部分,公司承担了。这个分录应该怎么做?
老师,计提工资的时候没有计提法人的工资,但是缴纳社保的时候公司承担了公司部分法人社保部分,个人部分法人通过其他应收款法人来入账了,请问下月发放工资的时候,其他应收款个人社保部分应不应该含法人承担部分的其他应收款呢471.99元
老师您好!我想问一下,有个卖鞭炮的公司,之前库存商品没有明细,我接过来,库存商品我是不是得按明细入进去
老师,暂估入库的商品,库存商品的科目有必要设置二级暂估科目吗
老师,我想问一下,就是公司要跑业务,送礼,送酒,开了普票回来,这个可以做为业务招待费吗?
老师代公司客户都不愿意去银打税票,得怎样和客户沟通,即让他不凡,又让他认可
老师,小企业会计准则资产处置收益记入营业外收入,二级科目怎么写
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老师,上午好!我们这边统计局每个月要公司财务在国家系统里面报送经营财务相关数据,每年由当地的财政局拨6000元打到公司账户,让公司代付给财务数据报送人员作为报酬奖励资金,请问把这6000元钱打给财务后,公司收到钱6000元,后又将6000元转账给报送财务数据人员,该怎么写分录呢?
老师,慰问员工买的礼品开票不超过公司规定标准的话是没问题的吧,开票也是买啥开啥对吗
不是公司员工帮公司买东西,报销款可以直接打给她吗
年底整理应收应付,应收账款里挂了-50万,意思是公司收到对方单位的发票,已入账未付款,但经过查找发现对方后期由开了红冲票,因为是普票,会计没有进行处理,所以账上一直挂着-50万,这是以前年度发生的事情,那么,现在怎么进行账务处理?
工资计提了,但是老师挂在个人名下的这部分应该怎么评?
个人社保或者公积金加在工资计提思路: 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30
老师,那我的是其他应收款名下挂着个人承担的社保,应该收回的社保款,但是员工不在他的工资里承担,公司承担,这个员工的其他应收款应该怎么平?
那么按这个正常工资: 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按公司的部门分配计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷: 银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15