借:营业外支出 贷:预付账款

老师,同一个公司预付期末借方余额4176.49,应付账款贷方余额-2817.07,可以对冲嘛,分录怎么做呢
老师,同一个公司预付期末借方余额12300,应付账款贷方余额12300,可以对冲嘛,分录怎么做呢
我们是建筑公司,现甲方、我司和供应商现三方到账,我司给甲方发票已开清,现倒完账后应收账款贷方余额8千多的,这情况该怎么处理?
老师,我记账软件里面 应付账款:借方是余额是0,货方余额98000 预付账款借方余额:40000.6,贷方余额1894657.3,那我报表:应付款项是多少,我总是卡在这,怕错,按我们学的,应该是等于应付账款的贷方98000+预付的贷方1894657,这个预付账款的借方40000.6怎么处理,减掉吗
老师,预付账款借方余额0.1 应该怎么清掉呢?对方公司已倒闭的情况下
自己在电子税务局开发票。怎样和二手车交易发票做关联
老师,预付账款借方余额0.1 应该怎么清掉呢?对方公司已倒闭的情况下
老师好,问下,比如几个人不同单位在同一办公室办公,那报销的时候这个人能写到另一个单位吗,
你好!请问一下年底弄对账函,是不是在有合同纠纷时作用好些呢?
小规模别人家挂靠我们公司,开的普通发票,公司一直是亏损,实质没有产生任何税,请问收多少税这怎么计算
购买空气开关。电梯光电开关。地暖排水阀这些都入哪个科目老师?
厂区路面施工费走什么会计科目
郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理
老师,请问发票章丢了,需要登报挂失吗
老师,有个领导的孩子,因为要报考,要补在我们公司补半年社保,补前面的社保费怎么入帐