同学,你好
不是,先做费用暂估分录,之后来了发票,红冲暂估分录,在根据发票重新做

您好,先付款,后到发票。怎么做账,还有凭证后面附上什么单子
工厂的电费是银行里扣去的,先扣钱后拿到发票,然后拿到发票的进项税是不做为抵扣的,所以可以不做收到发票的凭证吗,直接把发票附在付款凭证后面就当是完成了。
收到发票时做了一个暂估应付款,后面收到钱又做了应付帐款,相当于做了两个凭证,那贴凭证时发票应该附在哪个凭证后面?
老师好,进项发票什么时候抵扣什么时候做吗?如果发票没有取回来先入帐,票取回来以后再附在凭证后面可以吗
老师如果确定到时发票能拿到,我能不能账务处理在前,到时拿到发票把发票附在凭证后面,发票的日期是后面开的
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢