方案一:不改你 10 月原分录(直接用,最简) ①12 月付维修费 %2B 收专票借:管理费用 - 车辆维修费 1769.91应交税费 - 应交增值税(进项税额)230.09贷:银行存款 2000②冲平预收账款借:预收账款 2000贷:管理费用 - 车辆维修费 2000 方案二:合并一步分录(实务最省事,推荐) 借:预收账款 2000应交税费 - 应交增值税(进项税额)230.09贷:银行存款 2000管理费用 - 车辆维修费 230.09

公司购买的车险6000元,借:费用 销项税额,贷:银行存款,3个月后退保险,开红字发票信息表,收到退款4000元,收到负数发票6000元和正数发票2000元(含税),应该怎么做分录
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
老师,我公司是一般纳税人,2022年12月底有一车运费,没给开发票,我计提借:主营业务成本2000元,贷:银行存款2000元, 截止到今天,说不给开票了,我需要把这2000元调增是吗?账务上需要写分录吗?怎么写分录
物业公司每年一次性支付电梯维保费26000元,请问老师分录怎么做呀? 借:管理费用24000 贷:银行存款24000 还是借:预付账款24000 贷:银行存款24000 每月再分摊,借:管理费用2000 贷:预付账款2000 您用哪一个呀?
老师,公司车辆保险,比如2700元,收到的专用发票2000,其中700元无发票,专票备注栏写着:代收车船税700,这个的会计分录怎么做?借:管理费用-汽车费用2700元吗?贷:银行存款
老师好,我们公司是股东,投资给另一个公司的758000,我做成了其他应收款,调成借:长期股权投资,贷:其他应收款,那家公司注销,这758000作为投资损失,企业所得税税前扣除,借:投资收益758000,贷:长期股权投资758000,对吧
老师你好,我单位车保险10月赔偿2000元,当初做分录是借.银行存款2000,贷:预收账款2000,12月收到发票2000元,专票,并支付2000元修理费,怎么写分录
老师,我坏账做了营业外支出,汇算清缴的时候要调整交税吗
年底做了暂估,汇算清缴前收到发票后如何做账?如何处理收到的发票
老师好,上一任会计去年做账的时候把专票当普票做账了,今年想认证抵扣去年的专票可以吗?要怎么调整以前会计做的账呢?
老师,我们公司是一般纳税人,一般都是开具9%的发票。如果想要开具3%的发票是,是要想税务申请全部的项目按简易计税吗?还是可以针对单独某个项目申请简易计税?
去年交易性金融资产计提递延所得税负债,今年到期,同时也计提递延所得税负债,到期了递延所得税负债怎么处理?
我们做服务业的一些返利服务费,作为备查资料灵工一般留存哪些资料呢
补往年的 收入,要改申报过的财务报表?往年的账需要改吗?补的收入不开票,作为未开票收入申报
房东代开房租发票都要缴纳什么税,