可以1月时,再做分录处理

老师,公司报销是次月报销,比如12月有发票10000,但这10000要1月才转账,导致其他应收账款年末是贷方余额,具体金额老师不考虑,只是这种情况应该怎么调平账
你好。老师,我没有长期待摊这个会计科目,我的会计分录只能用预付账款处理:借预付账款,贷银行存款。结转成本,借主营成本贷预付账款。这个是技术服务费摊销,金额比较大,年限是12个月,2月支付的款项,请问从当月还是次月摊销成本里面,谢谢。
12月采购自己付款入库原材料,现在采购报销,发现系统入账时候金额有错误,现在账务怎么处理
7月份的发票没有做账,导致财务账销项税和报税金额不一致,应该怎么处理?
老师,我司在筹建期,10月初用公户给领导报销了一笔款,业务发生是6-9月的,其中有开增票的,开普票的,还有无票的,只有微信付款截图,还有火车票,高铁票,现在账务怎么处理呢,谢谢
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上
内账开单开的的是虚价,但金碟是按实际价,客户也有按虚开单价付款,这算不算违法
老师你好,之前没有抵扣车辆进项现在出售是按照1%缴纳增值税吗?谢谢!
建筑行业项目上用水,购买大米,面条计入什么费 二级科目是什么
老师,我们公司2020.1-2025.6期间按照2元/平方米的税额标准交的土地使用税,后来2025年11月税务通知我们要按照6元的标准更正往年申报表,但是由于房土两税的特殊性,之前按照2元交的税款不能直接抵,要形成多交,然后按照6元的税款重新交税,系统要走个抵欠流程,才可以抵欠税。本来土地使用税正税22202.29 滞纳金8376.46 ,抵欠流程抵了税款5102.56,滞纳金抵了1828.13,最终实际交税正税17099.73,滞纳金6548.33,并且完税证明也是这么多,请问我怎么入账
老师,请问打印完税证明后,在哪里可以查询?(我查询不到以前打印的完税证明了)
资产负债表、利润表、现金流量表编制有哪些要求?
正常报销会计分录吗 不需要特殊处理吗
是,正常报销会计分录, 不需要特殊处理
老师 不需要12月暂估费用,1月冲吗
不需要12月暂估费用
老师 什么情况下要12月暂估,1月冲减呢
这种情况就可以12月暂估。只是没必要