借:长期待摊费用 贷:其他应付款

老师好! 我司一笔年初收的全年费用补贴,入帐入了其他应付款,现需要将这笔其他应付款转入主营业务收入,然后1到7月已经支付了部分的费用出去,所有这些我帐务该如何处理?
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师,提问,去年一笔进项的分录,贷方入成:长期待摊费用了,实际贷方应是:应付账款,请问要如何调整
现在在电子税税务局报税,填财务报表,但是其他应付款账上出现负数,应该如何调整,出现负数的原因是 一笔办公费挂在其他应收款,还有一笔往来挂在其他应收款里,我是代理记账公司会计,应该如何调整呢?
想咨询一下,代开房租发票,月租6500,一次性看半年的票,这个税要怎么算
老师,我12月初在顺丰快递平台充值了1000元,今天开票从公司账户报销给我1000元,但是实际使用了970元,这个报销单后面是附发票和使用记录的账单吗
老师你好!车卖废铁了用申报吗
老师发现23年代账会计的财务报表和所得税季报汇算清缴都错了怎么办,是全部修改吗?
验资报告是啥老师,谢谢
办税员能添加办税员吗?
买的团体意外险可以税前全部扣除么
资产评估机构的问: 说我们公司厂房建造成本单价只有1000多点,工程造价公布的都有1700到1800一平,贵公司的为什么这么低呀? 这个我该如何回答她?
老师,外账会计进账和销项发票的确定,以销定进还是以进定销?需要结转成本这些吗?外账会计具体的核算流畅是怎样的?
今年盈利是不是到明年汇算清缴前补票齐就行