转入累计盈余科目就是了哈
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
请问老师,遇到一个公司有这种情况,之前的会计可能是为了多做成本,有拿票报账计入费用但是没有付款的情况,都挂在其他应付款里,现在挂了好几年了,这笔费用该怎么处理呢
老师,我年前有几笔业务收的钱我做成了其他业务收入,而且已经转到本年利润,利润分配里去了,老板说这个要改成其他应付款,是欠他的。那这种情况我应该分录怎样做才能冲回来?
老师,问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元,当时应该是记:借银行存款 财务费用-手续费 5411.16,贷其他应付款,但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借:银行存款 贷其他应付款,没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整,之前的都已经结转了我现在需要怎么调整,在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷:其他应付款 5411.16这笔分录对?我应该怎么调整
老师,高速通行电子普通发票是不是可以抵扣
老师,假如我24年汇算清缴亏损30万。24年汇算清缴是在25年的5月份才做。如果25年二季度盈利了20万。将有以前年度亏损补20,剩余的10万在哪儿能看到这个金额?或者是以后在预缴时怎么能知道之前还剩余的10万未弥补亏损?
车间员工慰问费放什么科目
老师你好!在平台代开发票,税费没有交,税率为一个点,公司直接扣一个点增值税可以吗?
职工工资可以冲暂估费用吗?
老师,下午好。公司新装修一起材料费人工一起11万。这个直接计入当期损益还是怎么做是正确的?
5月份由小规模变更为一般纳税人6月份没有带出增值税申报表怎么办
5月份由小规模变更为一般纳税人6月份没有带出增值税申报表怎么办
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老师,客户对公账款付款给我们个人账户,不开发票,这样可以吗?