您好,是因为什么原因,这个月不确认了

老师,我想请教下,像这样的银行回单钱先打进来我们做账是 借银行存款 54857 贷应收54857 下个月再把发票开进来我们做账是 借 应收 贷 主营收入 应交增值税(销项税额) 这样做账面上弄平吗 或者先把票开出去,下个月钱再进账的, 就借应收 贷主营收入 应交增值-销项税额 下个月钱进账再借银行存款 贷主营收入-应交增值 是这样操作吗,这样账面能做平吗
老师请教下,我们公司mai了一家公司,这个公司2022年12月账面上其他应付款-法人 挂了45万多,(2022年12月亏损40多万)这个可以转股冲其他应付款吗?(借:其他应付款-法人 贷:实收资本)。做转股有什么风险吗?或者转做营业外收入?
请问一下老师,微信商户上的保证金自动转入公帐,之后又退回去了,请问一下,我的账可以通过其他应付款做吗,借:银行贷:其他应付款-保证金,之后原路退回:借:其他应付款-保证金,贷:银行,可以吗
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
一笔费用确认下个月或者近两个月可以取得发票,当月做账的时候可以直接计入相关成本或者费用,等发票到了直接附在凭证后面么?不走预付账款或者其他应付款科目
老师,您好。 24年(包含24年)之前是科小企业,25年没有申报科小企业了,但是现在做25年汇算,又带出A107012研发费用加计扣除明细表,这个表我现在直接零报可以吗
老师,小规模纳税人可以开9个点的专票吗
关于这个问题,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税
老师,老板老在公司报销私家车加油费
老师,为啥,拿回来直接销售的进委托加工物资成本,拿回来,用于继续加工的要计入应交税费消费税呢?
老师:2026年增值税新规,关于劳务费的解答,是学习哪一个文件?
按季度申报的小规模,跨区域预缴,项目地起征点是多少
北京房山区小规模纳税人,机构地房山区按季度申报增值税的。,比如我1月北京通州区项目开票4万,朝阳区项目5万,需要在建筑地预缴税款吗,建筑地不需要预缴的话,建筑地不需要进行申报是吗?您说要正常申报是在机构地按季正常申报吗?
社保计提 和发放工资的分录怎么做 简易合并的呢
老师就是填报工商年报时的缴费基数是怎么算的
因为进项发票也没开进来,如果确认,销项就多了,预收账款也不能放太多的吗
是的,这个预收账款也不能放太多的
对啊,所以可以先放其他应付吗
尽快冲掉,这样好些
这个月做,一般下个月就冲了
那就没事,确认收入就可以
但是这个月刚好是12月份,到时候会不会被要求提供什么
只要税务局不查账,一般就没事
万一要查,那可以怎么处理呀
更正到12月确认收入就可以
好吧,预收账款和预付账款的期末余额,有金额合规限制吗
这个只要系统没有监控到就可以