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请问,12月支出一笔成本,1月能收到发票,是12月做账,借:成本,贷:银行,1月收到发票直接附到12月凭证后面;还是12月做账,借:应付,贷:银行,1月收到发票做账,借:成本,贷:应付,发票直接附在1月凭证里?请问老师怎么处理比较好?

2025-12-29 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-29 14:18

你好,第一个就可以,直接还成本来了发票贴上

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快账用户7448 追问 2025-12-29 14:21

老师,12月份的凭证,直接附1月份开的发票,没问题是吧?我一般其他月份会这么做,跨年了也没问题吗?

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齐红老师 解答 2025-12-29 14:22

没事的,跨年的放在年前权责发生制

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快账用户7448 追问 2025-12-29 14:34

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-29 14:35

不客气祝你工作顺利

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你好,第一个就可以,直接还成本来了发票贴上
2025-12-29
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
你好,做到1月份 红冲之前呢,然后再做发票的。
2022-01-14
你好;   对的;按月分摊下即可; 可以的  
2023-03-29
可以的,可以这么做的,属于12月份的。
2022-01-20
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