都可以的,觉得怎么方便怎么来

私企老板注册了两家公司A和B,A公司给B公司开专票抵税,财务也认证了,现在会计察觉到虚开发票抵税问题的严重性,开了红票,税额总共大概在7000左右(六个点的税),其中冲掉的红票有三张发票是2018年12月份开具的(价税合计25000元),其他都是2020年11月开具的,税所或者税务局能看到公司开的红票是哪年哪月的吗?因为会计说申报纳税时,税所看到税额转出可能会打电话询问,他们能看到冲掉的红票是几几年的吗?请求老师们解答
4.某家电生产厂商甲公司为增值税一般纳税人。2022年10月共发生下列经济业务: (1)在本市各家电商场销售600台彩电,每台不含税销售价5000元。由于市场价格下降,公司在销售货物,开具专用发票以后,另外给予家电商场2%的折扣,并开具了红字发票入账。(提示:红字表示抵减的意思) (2)销售给外地其他商场200台彩电,每台不含税销售价格为5000元,并另外收取了运杂费5万元,支付给运输单位运费合计4万元,并取得增值税专用发票。 (3)为扩大销售,甲公司决定,消费者可以以任何品牌的洗衣机来以旧换新。旧洗衣机的收货价为150元每台。消费者只需要支付1850元即可。本月共销售100台。 (4)该厂商决定给当地一家医院的抗疫医护人员每位赠送一台彩电,共30台(每台售价5000元)。 请问应缴纳的增值税是多少
老师,我们是建筑企业,2023年给一个项目的甲方开了150万元工程服务的纸质版专票,因为当时计价金额有误,对方现在要求我们作废红冲,我们本月只开了120万元销项出去,如果作废红冲的话,3月份的增值税报表上收入就出现负数了,请问一下这种情况可以正常提交申报表吗?
老师您好,我25年以前是小规模纳税人,现在是一般纳税人,23年12月份我没开蓝字发票,但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票,当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字,只是红冲了, 所以就没填红冲负数的数字,就把23年4季度增值税按零申报了,然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元,申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去,也就是实际申报了478821.69元,现在我的问题是我做24年汇算清缴,然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元,但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元,这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元,老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
个体户是应纳税所得额200万以内经营所得个税减半计算是吗?
纸质退货单原来退货单号是001,对账单退货单也是001,给到供应商的退货单单号也是001,现在我们系统出了点问题,把001替换成了002退货单号,这样一来,我们要重新给供应商002退货单盖章,001等于作废了,我想问的是可以做一个备注:001退货单替换成002吗,到时候对账就认可002单据就可以了
已经勾选抵扣了的增值税专票可以撤销抵扣勾选吗?
养羊的合作社,场地是老板个人的,合作社租过来使用,现在合作社在此场地上新建了羊圈,还有冷冻厂房,冷冻库,这些费用应该计入什么会计科目
个人帮公司做项目,个人一定要开发票给公司吗?
公司8月工资已经发放,但没有计提,12月发现了,是8月反结账在8月计提,还是在12月补计提,会计分录怎么做
山东省泰安上学的大学生报考之前需要信息采集吗