是做了暂估,但一直没取得发票

老师您好。我设置了预付账款二级科目。预付账款-北京xx供应商。但是设置二级科目保存的时候,提示,预付账款下所有金额都会转到北京xx供应商这一个科目里。但事实上,预付账款下二级科目很多。我这怎么调一下账。怎么做分录啊。
老师您好,我们公司以前代记账做着,现在我看着往来账中有应付账款金额很大,查了查以前的凭证,是没有任何原始凭证,做了一笔暂估成本低,凭证,借主营业务成本,贷应付账款,我对于这种账,我要怎么做
老师,我才入职一家公司,这家公司现在要审计,审计要审到今年上半年。报表上的预付账款金额过大。说是要清理一下预付账款。但是目前为止,我手上只有2019-2022年6月30日的明细账电子版。请问,我通过明细账,怎么查询每一家欠发票的情况?我感觉明细账,预付账款的项目过多,我这边也不好查是哪些家,我们这边提前付了款,但是还没收到发票的。
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
老师,我刚刚接过来一家公司的账,他的科目余额表银行存款对的上,但是挂起的应收应付对不上,然后我查了,他付到对公银行里面了,但是现在应收账款挂起的,这个怎么处理
老师,客户给我们开的信用证,银行结算时,收的的钱比信用证上的钱少,差额部分做在哪里?
防空地下室易地建设费是什么费用?
就从11月开始呢之前不管了
老师,之前会计暂估打样费100多万放在生产成本-制造费用科目下,这个对吗
老师您好!请问下我单位非小微企业向银行贷款产生了利息,银行给我单位开具的是免税的其他金融服务的发票,我可以入账并税前扣除吗?豆包说银行应该开具百分之6的发票哪种说法是对的
老师,印花税,财产租赁合同是按多少的税率交的税?
公司股权变更,对方公司控股我方公司,变成其他公司,是我方公司操作,还是对方公司做变更?
老师,我2024.12月一共开了100万的发票,到2025年1月的时候冲红了一张2024.12的一张10万的,那2024年12月的销售额会变成90万么
老师,非居民个人在内地的收入,还要回他们国家报收入吗?
郭老师,我们开票给国外客户,确认收入,是借应收账款,国外客户,还是直接应收账款,直接填开票上面的国外客户名称