可以的,正常正常做就行。发票到了之后,暂估和发票一样的。可以把发票放到记账凭证后面,也可以红冲再做发票的

老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
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如果我给员工报销,给钱,这个员工应该借:其他应收还是其他应付款?贷:银行
生产企业委托外贸综合服务公司出口货物并代办退税,出口发票怎么开,税率栏填写什么?填写增值税申报表填什么行次是免抵退或免税?
你好,老师,辞退员工的一次性补偿金。怎么做账
残保金的计提和支付是用应付职工薪酬吗
老师好,现在小规模纳税人企业所得税还减半征收吗?
往来企业更名做账怎么处理?
老师麻烦问一下有留抵的税,年末增值税怎么结转
老师好 电梯配件安装可以选择简易计税3%税率吗 我们销售电梯的时候安装是用3%的
年终奖发了10万,怎么核算个税合适,全年奖金36000以内是3%超过36000的部分怎么计税啊
年终奖一定要年底发吗,第二年年初发算2025年的吗?