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老师,我们增值税申报表跳出的进项税额转出金额和我们财务系统及收到的票金额不一致,上午问了老师,老师说开了红字确认单的就要转出,刚刚查了下,好多开了红字确认单形成的红票都是开票有误,这种情况也需要进项转出吗?这个也算的话那金额大大高于增值税申报表跳出的数

2025-01-02 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-02 13:24

只要之前之前抵扣过了增值税,他给你开了红的确认单的都需要

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快账用户6302 追问 2025-01-02 13:25

对方因为开票有误开的一正一负的发票我们也要做进项税额转出吗?我们抵扣过了,对方开了红字确认单的,这个在哪里可以快速查询到呢?老师

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齐红老师 解答 2025-01-02 13:27

需要 看字发票重新认证 发票查询里面有一个数电发票查询 在这里面可以查别人开给你的发票,或者是你自己开出去的,你自己选择就行。里面有一个,我是购买方的。

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快账用户6302 追问 2025-01-02 13:30

老师,在已经抵扣勾选的界面也可以查询吧?我们可能上月初勾选了,上月末对方冲红了,可能就会影响我们,我们就需要进项转出对吗?若是这种情况,我们需要重新勾选,重新确认进项对吗?

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齐红老师 解答 2025-01-02 13:31

他几月份开的,12月份开的你可以查,如果1月份开的,你现在查不到。

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齐红老师 解答 2025-01-02 13:31

而且,负数发票这里查不到,只能查正数发票允许你勾选的,比如专票或者是电子通行费普通发票。

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快账用户6302 追问 2025-01-02 13:33

若是我们上月初勾选了,对方上月末红冲了,我们是不是要重新勾选认证进项税呢?

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齐红老师 解答 2025-01-02 13:35

对的是的对的是的。

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快账用户6302 追问 2025-01-02 13:35

老师,我们没有还只是勾选,还没统计确认呢,这个也算入我们已经计入到进项税了吗?

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齐红老师 解答 2025-01-02 13:36

这不算呀,你需要抵扣的不就减少了,减少了你得用其他的进项来过来抵扣不是。

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齐红老师 解答 2025-01-02 13:36

人家已经红冲了,你勾选的这一个就没有用了,你不得换别的?

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快账用户6302 追问 2025-01-02 13:37

只要进项还没进项最后一步“统计确认”,进项税额就还没锁定,也不会带入到增值税申报表对吗?

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齐红老师 解答 2025-01-02 13:39

是的对的是的对的。

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快账用户6302 追问 2025-01-02 14:37

老师,我想问下增值税申报表自动生成的进项税转出等数据一定是准确的吗?我把红字确认单和已经抵扣的表比对了好久总是对不上申报表的进项税转出的数据

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齐红老师 解答 2025-01-02 14:39

一般是没有问题的,这个很少有出错的。

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快账用户6302 追问 2025-01-02 14:40

开过来的红字确认单都是无需确认的,都是开错了冲红的,我们也没勾选的。纳闷了,申报表进项税转出金额多出3万多

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齐红老师 解答 2025-01-02 14:41

你们勾选了,没来得及确认是这个情况吗?然后他也要求你进项转出。

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快账用户6302 追问 2025-01-02 14:42

我们勾选了还没操作最后一步统计确认呢,而且勾选的不是开票有误冲红的发票号

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快账用户6302 追问 2025-01-02 14:43

若是勾选了,没有统计确认,对方开红票我们也要进项税转出?我们都没正式做进项呢

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齐红老师 解答 2025-01-02 14:46

那你看下对方的红字确认单,里面选择了购买方已抵扣还是未抵扣。

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快账用户6302 追问 2025-01-02 14:54

老师,请问下在哪里可以选择或者查看购买方已抵扣还是未抵扣呢?红字确认单目前看见的都是开票有误,无需确认,

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齐红老师 解答 2025-01-02 14:55

你点开红字确认单中间那里就有。

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相关问题讨论
只要之前之前抵扣过了增值税,他给你开了红的确认单的都需要
2025-01-02
您好 账也用红字通知单做进项红字 是的
2023-01-14
同学你好 这个可以放到下个月
2023-07-11
一、可能的原因 1.数据传输问题国税局网站与企业自身的财务系统或发票管理系统之间可能存在数据传输延迟或丢失。例如,某些发票的进项税额转出信息在传输过程中出现遗漏,导致国税局网站上显示的数据不完整。全电发票系统与国税局申报系统之间的数据同步可能出现偏差,导致两边的数据不一致。 2.系统计算差异不同系统对于进项税额转出的计算规则或口径可能存在细微差异。比如,在某些特殊业务的处理上,国税局网站的申报系统和企业内部使用的全电发票查询系统可能有不同的理解和计算方式。对于一些涉及税法解释和税务处理模糊的领域,不同系统可能会根据自身的算法和逻辑进行计算,从而产生差异。 3.人为操作失误企业财务人员在录入发票信息或进行税务处理时可能出现错误,导致实际需要做进项税额转出的数据与申报系统中的数据不一致。例如,漏记或错记了某些红字发票的信息。在发票管理和税务申报过程中,如果多个财务人员参与操作,可能存在沟通不畅或操作不统一的情况,进而引发数据一致的问题。 4.发票异常情况存在部分发票的状态异常,如红字发票未被正确识别或处理。可能是由于发票开具方在开具红字发票时出现问题,或者接收方在接收和处理红字发票时出现疏漏。一些发票可能因为网络故障、系统错误等原因,未能及时更新到国税局网站或全电发票查询系统中,导致数据显示不准确。 二、处理方法 仔细核对数据 对比企业内部的财务系统、发票管理系统中的进项税额转出数据与国税局网站上的申报表数据以及全电发票查询系统中的数据。
2024-08-07
你好,你账上正常做进项转出就可以的。
2024-12-12
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