只要之前之前抵扣过了增值税,他给你开了红的确认单的都需要

老师,我开了一张专票但是金额错了,对方也认证了,我这边开了一个红字信息表,因为时间间隔一个多月,合同挺多的就开错了,我的红字信息表已经开了,不是对方给我开的信息表,我这种情况怎么办?我是应该把红字信息表和开的销项发票都给他们是吗?对方走一个进项税额转出?
老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
老师,您好,当月生成了红字信息表,对方也开了红字发票,但我没收到发票,忘记入账,申报增值税申报表时进项税转出额那里带出来了红字专用发票表上的金额,这种要怎么处理呀?账已经结完了,可以放到下个月吗?
老师,你好,国税局网站上增值税申报表跳出的7月进项税额转出的总数比我们实际收到的需要做进项税额转出的数据要少。申报表和全电数据发票按照相关标准查询界面对应的红字也不一致,请问是什么原因?如何处理?
老师,公司在2022年度开票盘发起购进货物的红字信息表,审核通过了,当月申报增值税时系统也自动带出了进项转出税额,但对方一直不开付出票给我们,像这种情况账务处理要怎么做呢?
温泉水转售,需要交资源税吗?
老师,个税申报,为啥进来网页版的有个人是a,但是我这边客户端申报的是b,我想把b从公司个税里边彻底取了,取不了,如何操作。
老师 做完汇算清缴还得把那个汇算清缴里面的表都导出来打印装钉吗
怎样判断企业能开哪些发票,哪些发票不能开?
老师好,我司与个人签订了一份合同,合同金额为10万元,内容是苗木装杯,苗木是我司的,人工及苗杯都由个人负责,请问个人开具发票给我司时,发票 项目名称要怎样填合适
老师,因单位没收入,自行早请问税务注销了,单位还能正常运行吗?
一般户能发放工资吗?
现在我卖给客户48000得商品,收对方7.5个点,是3600,但是这3600对方也转了我的公户上来了,按照收税点得原则,这3600是不是还要收7.5个税点呀,是270,所以公户一共转51870对吗
现在飞机票只要开了发票报销就行吗,需要复印件来验证来回的具体日期吗
2026年增值税生物制品最新政策,相关文件
对方因为开票有误开的一正一负的发票我们也要做进项税额转出吗?我们抵扣过了,对方开了红字确认单的,这个在哪里可以快速查询到呢?老师
需要 看字发票重新认证 发票查询里面有一个数电发票查询 在这里面可以查别人开给你的发票,或者是你自己开出去的,你自己选择就行。里面有一个,我是购买方的。
老师,在已经抵扣勾选的界面也可以查询吧?我们可能上月初勾选了,上月末对方冲红了,可能就会影响我们,我们就需要进项转出对吗?若是这种情况,我们需要重新勾选,重新确认进项对吗?
他几月份开的,12月份开的你可以查,如果1月份开的,你现在查不到。
而且,负数发票这里查不到,只能查正数发票允许你勾选的,比如专票或者是电子通行费普通发票。
若是我们上月初勾选了,对方上月末红冲了,我们是不是要重新勾选认证进项税呢?
对的是的对的是的。
老师,我们没有还只是勾选,还没统计确认呢,这个也算入我们已经计入到进项税了吗?
这不算呀,你需要抵扣的不就减少了,减少了你得用其他的进项来过来抵扣不是。
人家已经红冲了,你勾选的这一个就没有用了,你不得换别的?
只要进项还没进项最后一步“统计确认”,进项税额就还没锁定,也不会带入到增值税申报表对吗?
是的对的是的对的。
老师,我想问下增值税申报表自动生成的进项税转出等数据一定是准确的吗?我把红字确认单和已经抵扣的表比对了好久总是对不上申报表的进项税转出的数据
一般是没有问题的,这个很少有出错的。
开过来的红字确认单都是无需确认的,都是开错了冲红的,我们也没勾选的。纳闷了,申报表进项税转出金额多出3万多
你们勾选了,没来得及确认是这个情况吗?然后他也要求你进项转出。
我们勾选了还没操作最后一步统计确认呢,而且勾选的不是开票有误冲红的发票号
若是勾选了,没有统计确认,对方开红票我们也要进项税转出?我们都没正式做进项呢
那你看下对方的红字确认单,里面选择了购买方已抵扣还是未抵扣。
老师,请问下在哪里可以选择或者查看购买方已抵扣还是未抵扣呢?红字确认单目前看见的都是开票有误,无需确认,
你点开红字确认单中间那里就有。