只要之前之前抵扣过了增值税,他给你开了红的确认单的都需要

老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
老师,您好,当月生成了红字信息表,对方也开了红字发票,但我没收到发票,忘记入账,申报增值税申报表时进项税转出额那里带出来了红字专用发票表上的金额,这种要怎么处理呀?账已经结完了,可以放到下个月吗?
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
请问老师,税务系统发出的风险提示,我们这边蓝字发票情况,销售方已作废,我们没收到这个票,也没有抵扣进项税,红字发票,是对方开的负数发票,其中有几个大金额的,当时对方开错票了,修改了几次,我们查了下都没问题,那这个反馈确认该怎么填写,谢谢
老师,我公司承包了个人的果园,承包费用给到个人 后期开自产自销,需要进项发票吗?
企业所得税季度申报工资薪酬,实际支付职工薪酬如果当月薪酬没支付,那是不是不用填当月数据? 那今年支付上一年的需要填在今年支付工资里面吗?
老师好,员工连续四个月0申报个税有啥风险
公司1月份的时候是小规模纳税人,3月份之后转成了一般纳税人,1月份的货款一直没有付。到了6月份才开1月份的货款发票。专票可以抵扣吗?因为这个是1月的货款,但是1月又不是一般纳税人。
想问一下,因为去年有暂估成本,然后今年5月前收到发票我红冲了,现在利润表上面成本是负数,有影响吗
老师:现在接一个兼职一般纳税人,我要那个会计给我哪些东西
请教 ,盈利私企培训学校,成立了执照,办了教学资质,开了专用账户,请问,专用账户是做什么用的
我们新开的公司没有有票收入,我们还没有开过票。然后全部都是天猫平台的无票收入。我今天申报了增值书,用的是简易式申报。自己填写了货物收入。无票收入用简易式申报可以吗?
老师,去年已经确认的收入,今年开了发票。我不确认收入可以吗。小规模的纳税人
老师好,公司合作的外部人员,没有买社保,只是在提供了服务以后结算报酬,这种应该怎么申报个税呢
对方因为开票有误开的一正一负的发票我们也要做进项税额转出吗?我们抵扣过了,对方开了红字确认单的,这个在哪里可以快速查询到呢?老师
需要 看字发票重新认证 发票查询里面有一个数电发票查询 在这里面可以查别人开给你的发票,或者是你自己开出去的,你自己选择就行。里面有一个,我是购买方的。
老师,在已经抵扣勾选的界面也可以查询吧?我们可能上月初勾选了,上月末对方冲红了,可能就会影响我们,我们就需要进项转出对吗?若是这种情况,我们需要重新勾选,重新确认进项对吗?
他几月份开的,12月份开的你可以查,如果1月份开的,你现在查不到。
而且,负数发票这里查不到,只能查正数发票允许你勾选的,比如专票或者是电子通行费普通发票。
若是我们上月初勾选了,对方上月末红冲了,我们是不是要重新勾选认证进项税呢?
对的是的对的是的。
老师,我们没有还只是勾选,还没统计确认呢,这个也算入我们已经计入到进项税了吗?
这不算呀,你需要抵扣的不就减少了,减少了你得用其他的进项来过来抵扣不是。
人家已经红冲了,你勾选的这一个就没有用了,你不得换别的?
只要进项还没进项最后一步“统计确认”,进项税额就还没锁定,也不会带入到增值税申报表对吗?
是的对的是的对的。
老师,我想问下增值税申报表自动生成的进项税转出等数据一定是准确的吗?我把红字确认单和已经抵扣的表比对了好久总是对不上申报表的进项税转出的数据
一般是没有问题的,这个很少有出错的。
开过来的红字确认单都是无需确认的,都是开错了冲红的,我们也没勾选的。纳闷了,申报表进项税转出金额多出3万多
你们勾选了,没来得及确认是这个情况吗?然后他也要求你进项转出。
我们勾选了还没操作最后一步统计确认呢,而且勾选的不是开票有误冲红的发票号
若是勾选了,没有统计确认,对方开红票我们也要进项税转出?我们都没正式做进项呢
那你看下对方的红字确认单,里面选择了购买方已抵扣还是未抵扣。
老师,请问下在哪里可以选择或者查看购买方已抵扣还是未抵扣呢?红字确认单目前看见的都是开票有误,无需确认,
你点开红字确认单中间那里就有。