你好,各自按照自己数据入账就可以

出口退税分类配单所属期怎么填?比如报关单出口日期是2025年11月, 现在申报出口所属期填多少?
个人租房给公司 月租金5000元要交多少税
小规模纳税人,季度末应该先缴税再回来做税费计提,还是做完账再缴税,后面这样会不会和电子税务局有税费差异?
参保险公司支付的车子维修费怎么入账(企业还未付给修理厂)
老师,问什么我四季度计提的所得税总是和报表里自动带出来的对不上呢?
老师,2025年12月份补交了2024年以前的税款,带出来滞纳金,滞纳金记今年成本,借:营业外支出,贷银行存款,结转到今年的成本,还是做 借 以前年度损益调整,贷 营业外支出,交滞纳金时候,借 营业外支出,贷 银行存款
老师新增值税法 比如我25年9月开始超500万了 然后这个月升一般纳税人 那这税款是25年9月开始算13点的 还是从这月开始呢
我们支付招聘费一年500万,收到发票借应付账款4716981.13应交税费进项税283018.87贷银行存款500,服务终止对方开具红字发票500万,招聘费只摊销一半,剩余一半2358490.56在账上未摊销完,收到红字发票该怎么做账
刚老师回复的答案,不能完全理解,可以重新解释一下吗
年末 12月份底算出增值税本月是留抵 是不是有一个操作要把年末进项税余额全部年末转出销项余额也全部转出 年末进项税额余额也全部转出 然后倒挤出应交税费应交增值税未交增值税应该结转的金额?然后凭证做好后,查科目余额表进项销项进项转出余额都平了然后未交增值税余额就是月底(年底)留抵的增值税金额,这样对吗
物流费用也是去年的成本核算的
老师,我们是一般纳税人,开回来的物流票是专票,例如说货款和物流费一共是90300,我的银行对账单上只看到一笔90300的付款,那我看到物流发票是300,其他剩余的就是货款了,是这样吧
是的你说的是正确的
但是我不知道这个10月份的物流费,是不是10月份订货的运费啊,也有可能是9月的物流费
那就在成本里都是,不要紧
啥意思啊,不明白啊
都是计入成本,在几月无所谓的
那这样的话,我进项发票上面的货款金额可以对的上吗
物流单独开具的吗发票还是开在货物价值里?
就是我的货款发票跟物流发票不是同个公司,但是付款的时候,那个金额是含了货款跟物流的金额
那是可以放在不同的月份
例如说我9月份的物流发票,他是10月份开给我,然后我10月份又定了货款,那我这样要怎么样区分呢?我总不能再10月份的货款里面去减9月份的运输费吧
没法区分只能是这样的