
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
你好老师,2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票,当时月底也结转了费用,12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额!请问这个怎么入账,分录怎么写
我是一家运输公司内账会计,一般纳税人。我公司11月15日交纳10月份个税是1107.42元,然后我公司在12月15日发放1θ月份工资,才发现工资表里个税是1196.35元。查了原因,是因为先上扱系统报税,后来又增加了某个人的工资总额。才发生了这种情况。这笔数据的差额是88.93元,怎么处理,怎么写完整分录?请教一下谢谢!
费用报销:假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后,可以签报销单给老板了,老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧,想问下这个流程中,涉及到的分录:10月份需要做哪些分录:1、录入9月份费用发票,但是支付怎么做,支付是10月银行单才能看到阿
老师你好,我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放,然后现在不是记11月份的账吗?然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位,11月份员工的工资也在11月份发放到位,嗯,就是说10月11月的工资都在11月发放到位,然后我11月份记账,是不是就补提10月份的这个工资发放?借款里费用工资,怠工新闻,银行存款,然后再做一个再做一个分录,就是11月份的工资计提发放借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款嗯,然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧,然后再附上这个流水凭证和各个,员工的工资就行了吧
个体户查账征收,有一台挖机,平时就是租赁,开了74万的票,没有什么成本,怎么办?能不能加速折旧,怎么样能找到多的发票
印花税第一季正确的是要缴纳300申报的时候缴纳了600.问一下第二季度是少缴纳还是按照第二季度正常缴纳
民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍
请问结转成本,因为小数点,有两分钱的差,怎么做凭证做平?金蝶的余额比电子档的余额多两分钱,以哪个金额为准?
老师,发现财务 报表25年的期末与26年的期初数据不一致,能在电子税务局系统 把26年的期初数据做修改吗
老师您好,请问环保设备更换活性炭计入管理费用-维修费还是制造费用
老师,我问下客户返利,或者多发的货物可以放到营业外收入吗?
老师,其他公司和我公司签订合同,让我公司代发工资,我公司开发票,这个会计分录怎么做,需要哪些附件
成立分公司,分公司独立做账报税等,如果承担分公司财务负责人会有什么风险
第二季度没有收入,交了法人的社保,申报法人3000元工资,每个月从公司的对公户转给法人,季报要怎么做