,借:银行存款,贷:应付账款(多付的这家代应商)

我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
上月多付款20万,本月应付24万,冲上月账款20万,付4万,上月是 借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借:库存商品24万 贷:应付账款24万 借:应付账款4万 贷:银行存款4万 这个分录是不是这样写的
请问老师上月多付供应商20万 本月货款30万,把上月20元抵扣,还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品30万 贷:应付账款30万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
请问老师上月多付供应商20万 本月货款35万,把上月20万抵扣,付5要,还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品35万 贷:应付账款35万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
员工工伤补助指定户打入了公司公户 之后再转日入他个人 这样这账怎么挂一下合适
生产型企业因一些原因没有电费发票,个人交款的凭证可以入帐吗?可算成本吗?
老师,我们公司今年年初才投产,1_.3月食堂粮油、白油都是老板个人付款买的,没往财务报账,把前3个月费用记入到4月份行不?挂老板往来,可以吗?我们执小企业会计准则。
油费暂估入账后,实际取得发票跨年了,发票金额比估帐少了,如何处理,入账
老师,销售二手车,电子发票(二手车销售统一发票),需要缴纳增值税吗
老师你好,现在老板想把车租给公司,后期报销油费,修车费啥的?开车办理公事,需要填制啥表吗?租赁时间可以写23年4月至32年4月吗?没有租车发票可以做账吗?不能抵扣成本对吗?麻烦老师解答一下。
老师好,公司买了2台手机(5万元)送人,不能扣个税,员工来报销,发票是公司抬头的,那我怎么做账合理呀?
请问老师自来水公司代收的污水处理费做什么账务处理?
老师,我想问下,员工宿舍的水电费,项目经理先微信预存了,发票后面物业才给开,项目经理报销的时候,还没有发票,可以先打款备注预付水电费么,后面发票回来了,再把发票付在后面?
老师老师个税汇算什么情况下要做,什么时候不用做
成本如何处理
成本还是直接冲就行