您好,可以的,这样做就可以

请问老师,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付报销了这笔加油费 分录: 1、转字 借:管理费用—交通费500 贷:其他应付款500 实际支付时: 2、付字 借:其他应付款—500 贷:银行存款500 12月1日做账时候是不是要做这样的两笔分录呢
请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的,1月份多发了老板1000快钱,1月份可以做成这样吗?借:应付职工薪酬9000 贷:其他应收款一老板1000贷:银行存款10000 ,下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借:XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000
老师:23年12月分录是:借:管理费用 贷:其他应付款-报销款24年1月分录是: 借:其他应付款-报销款 贷:银行存款 期末有余额的?
另外,老师 1,老板的几乎每个月末都从公户提备用金,要是年终12月31日不归还 ,得视同老板从公司的分红 缴纳20%个税吧,2,还有 老板的备用金,拿回来发票报销,走管理费用冲抵备用金 从公司提取备用金时 借:其他应收款-王总 贷:银行存款 , 出差回来报销时 借:管理费用 贷:其他应收款-王总 ,这么做可以吧 ?看看老师的建议
老师,请问一下,公司的房租合同是5年,合同约定半年一付,现在付了2025年1月1日至2025年6月30日,我用的是其他应付款核算对的嘛,付的时候:借其他预付款—A公司10万,贷银行存款10万,然后分6个月摊销,每月摊销时候:借:管理费用10万/6,贷:其他应付10万/6,这样操作对不对
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
老师,请问在国企总部财务共享中心,应付会计、应收会计和费用会计这三个岗位,对于即将毕业入职的大学生来说,哪个岗位更具有发展前景,在 AI 的时代更不容易被淘汰,然后他们分别的发展路径可以往哪些岗位去转,对于一家国企来说。哪些岗位是核心岗位呢?在财务里
佛山市禅城区出口退税需要的资料清单
计提驻外人员张三公积金(公积金由驻外单位承担),那么计提时借:其他应付款/张三,贷:应付职工薪酬/驻外人员公积金,还是起其他名字?
老师汇算清缴时劳务报酬算到工资薪金支出吗
只有支票才能背书么?
老师,小公司租的房子的房租一直没有发票可以吗?
贷方是贷:其他应付款——老板,还是贷:应付账款——老板?
贷方是贷:其他应付款——老板