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你好老师,我账上挂着其他应付款300元,然后这个钱不给他了用于赔偿款,我该怎样做分录

2026-01-05 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 10:40

支付赔款的时候 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户2537 追问 2026-01-05 10:42

不走银行,用他的这个钱还赔偿款

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齐红老师 解答 2026-01-05 10:44

那个不管怎么支付,借方都是其他应付款

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快账用户2537 追问 2026-01-05 10:46

就是本来欠他的钱,最后他把东西损坏了要赔钱,正好抵了,分录咋样做呢

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齐红老师 解答 2026-01-05 10:49

借:其他应付款 贷:营业外收入

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快账用户2537 追问 2026-01-05 11:01

赔款记费用里

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齐红老师 解答 2026-01-05 11:03

可以的,自己灵活处理就行

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快账用户2537 追问 2026-01-05 11:05

还是不明白

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齐红老师 解答 2026-01-05 11:06

不付款了总得找个科目把:其他应付款冲平

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支付赔款的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
2026-01-05
是用其他应付款科目冲平就行
2024-09-26
你好,没问题,可以这么做,正常来说也就是这么做的
2024-01-11
同学,你好 借:营业外支出 1000 贷:银行存款 1000
2024-12-12
那如果说你现在又找他借款的话,那就是按其他应付款来处理啊。
2022-12-13
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