同学,你好
你是要转什么税金??增值税?

老师,您好!年底所得税需要结转吗?怎么做凭证?
老师,你好!请问下,6月底的时候交了这些应交税费,月底要怎么处理呢,结转的时候这些又不能结转
老师好,请问我们是小规模企业,开票的金额没有超季度额度,属于免缴增值税,这样中情况下,凭证上的销项税额月底结转时需要结转吗,如需要结转请问应结转到什么明细科目?
你好,请问一下我用快账软件,为啥每月结转了,最终凭证没结转,为什么?
老师你好!年底结账,本年利润转未分配利润,如果是亏损的话,怎么制凭证
老师你好,我想请问一下,公司想注销,然后其他应收款,其他应付款金额都较大,但是在调整的时候,要不要通过库存现金来过一下账?
酒店行业,A公司经营不善转让给b公司,B公司接受a公司的资产,人员,债权债务,这个是按资产重组交税,还是按股权转让交税,该交哪些税
老师,结转本年年度利润,是利润表的利润总额的金额吗?
请问小规模公司,上个季度客户没要开票,公户有收款就申报增值税收入了,这个有客户又要求补开发票,这个如果入账啊?
老师,采购退货分录冲供应商吗?
老师您好, 公司注册资本是350万,减资到20万,实缴15万,未分配利润200万,不拿回钱 需要缴个税吗?
老师,我公司用的是金蝶的精斗云财务软件,从代理记账处把账接回来,之前的账可以直接导入进财务系统吗?
小菲老师您好,刚说的工资问题,我明白你说的申报是按发放的申报,我的意思是4月份计提的工资,5月才发放,但个税是要自己先算出来后5月份发的时候才知道扣了社保和个税后实际发到手去多少吗?还是这个个税老师是经过申报系统申报算的呢?
朴老师在吗?我想问一下
请问之前是小规模,收入的成本发票没有取回,之后成为一般纳税人才取回。可是开的是专票13个点。这张发票可以勾选抵扣成为一般纳税人的收入吗?
是的老师
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
老师如果不缴纳,剩的没勾选的进项留着第二年抵扣接着用,这样的话分录怎么写
同学,你好
没勾选
拿分录做到应交税费-应交增值税-待认证进项税额
我们会计这样做的我看不懂 老师 那个销项税额和已交税金是平了 但是那个进项税和未交税金我不知道哪来的那个数 进项税最后还有余额在借方 未交税金最后还有余额在贷方
这是四个科目的明细账 主要看最后一笔那里
同学,你好
主要看未交增值税