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老师,请问一下,工资发放与计提的差额0.74,这个怎么处理

2026-01-06 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-06 09:47

同学,你好
挂着,下次抵就行了

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快账用户1850 追问 2026-01-06 09:49

下次少计提一点吗

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齐红老师 解答 2026-01-06 09:51

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户1850 追问 2026-01-06 09:56

老师,还有个问题,就是收到商务科技工业信息化局,金融扶持奖补30万,这个可以用来冲财务费用吗,还是直接做营业外收入

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齐红老师 解答 2026-01-06 09:56

直接做营业外收入

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同学,你好
挂着,下次抵就行了
2026-01-06
你好,这个要看是多计提了,还是多支付了。 多计提了就冲减。多支付了,就将多付的部分,计入其他应收款。
2025-07-28
你好同学,你的意思是你多计提了0.02,然后,然后发放的时候就说正好差个0.02,是这个意思吗。
2022-03-17
同学你好 多计提了还是少计提了
2023-03-09
计提与发放的差额计入财务费用-汇兑损益
2023-02-14
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